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于2018-04-11 14:00 發(fā)布 ??1162次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-11 14:03
您好,是今年應(yīng)交增值稅有余額在貸方吧?
?????? 追問
2018-04-11 15:33
老師 是在借方
2018-04-11 15:37
我查到有一筆帳 是去年交的房產(chǎn)稅 之前會(huì)計(jì)做的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 八千多 就導(dǎo)致余額在借方了
王雁鳴老師 解答
2018-04-11 15:47
您好,哦,那就再把這個(gè)房產(chǎn)稅計(jì)提一下,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅。之后,再把增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。就行了。
2018-04-11 17:11
哦 老師 就是我現(xiàn)在做賬 在今年的帳里面 按照你說的操作記賬就可以了 我們小規(guī)模納稅人不存在抵扣 年末應(yīng)交稅費(fèi)是不是應(yīng)該沒有余額的?
2018-04-11 17:12
您好,不一定的,如果有應(yīng)該交的稅,還是有余額的。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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?????? 追問
2018-04-11 15:33
?????? 追問
2018-04-11 15:37
王雁鳴老師 解答
2018-04-11 15:47
?????? 追問
2018-04-11 17:11
王雁鳴老師 解答
2018-04-11 17:12