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累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 第一個(gè)公式里面已經(jīng)減去累計(jì)免稅收入,第二個(gè)公式為什么還要再次減去累計(jì)減免稅額呢,這樣不是重復(fù)減了嗎
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2023-04-28
公司不屬于小型微利企業(yè),但是每個(gè)月填寫(xiě)所得稅報(bào)表的時(shí)候,不小心選的是小型微利,然后還填寫(xiě)減免稅款表了,怎么辦?
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2017-06-10
我們單位是一個(gè)2018年11月成立的個(gè)體工商戶,在2018年開(kāi)了8萬(wàn)的票。但是免稅銷售額是六萬(wàn),所以繳納了增值稅和個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)在2019年1沖紅2018年的發(fā)票,那么稅款會(huì)退回嗎?
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2019-01-25
旅行社的差額征收,月末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—營(yíng)改增抵減銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)明細(xì)科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-08-14
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)普票享有一個(gè)季度不含稅銷售額9萬(wàn)的免征增值稅稅額是嗎? 小規(guī)模主要的繳稅是企業(yè)所得稅么沒(méi)有什么其他的稅不‘》?
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2018-11-27
2022 收入合計(jì) 費(fèi)用合計(jì) 免稅收入 凝榮英用 素項(xiàng)相綜合計(jì) 專項(xiàng)附加和除氣計(jì) 其他的除會(huì)議 應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅額 已做稅額 追稅的錄 退徑金額 427287.59元 81331.52元 997.78元 60000.00元 0.00元 0.00元 0.00元 284958.29t 400.71.66元 66382.4元
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2024-03-02
增值稅起征點(diǎn)和月不超過(guò)3萬(wàn)、季度不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅、附加稅和個(gè)人所得稅如何解釋?
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2021-03-04
8月份辦下來(lái)的個(gè)體工商戶,核定征收每季度9萬(wàn)內(nèi)免增值稅,超過(guò)9萬(wàn)不足30萬(wàn)要交個(gè)人所得稅。那8月加上9月普票是能開(kāi)6萬(wàn)還是9萬(wàn)?超出了是全部交增值稅嗎?
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2019-08-13
老師,您好,我們是一般納稅人企業(yè),我們有自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)是免增增值稅和所得稅的,還有經(jīng)營(yíng)其他應(yīng)稅的產(chǎn)品貿(mào)易這個(gè)是不免稅,但是銷售后勤人員都是同一個(gè)團(tuán)隊(duì),沒(méi)有分開(kāi),期間費(fèi)用也是沒(méi)有分開(kāi),現(xiàn)在申報(bào)年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,填A(yù)107020所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表,是不是把免增所得稅的農(nóng)產(chǎn)品銷售收入和成本填進(jìn)去,但是應(yīng)分?jǐn)偟钠陂g費(fèi)用,這塊,我們平時(shí)做賬沒(méi)有分開(kāi),這個(gè)可以不填嗎。如果要填,我們現(xiàn)在要怎么辦比較好。我們2年度總的利潤(rùn)是虧損的
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2024-04-25
您好老師,本地個(gè)體工商戶月開(kāi)票10萬(wàn)季度開(kāi)票30萬(wàn)以下免增值稅和個(gè)人所得稅,現(xiàn)在某個(gè)體10月11月都未開(kāi)具發(fā)票,12月份可以開(kāi)20萬(wàn)的票嗎
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2019-12-25
本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 老師,累計(jì)減免稅額是指什么
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2020-03-13
老師,公司員工工資每月個(gè)稅計(jì)算方法是按下面這個(gè)公式嗎? 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額
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2021-09-15
請(qǐng)問(wèn),A 公司在2013年存續(xù)分立設(shè)立B 公司,分立時(shí)A 公司資產(chǎn)的評(píng)估增值有關(guān)的營(yíng)業(yè)稅、契稅、土地增值稅都取得了免稅批準(zhǔn),企業(yè)所得稅交了,B 公司取得分立所得資產(chǎn)按照評(píng)估價(jià)值入賬,現(xiàn)在A 公司又想吸收合并B 公司,請(qǐng)問(wèn)需要交什么稅?還可以享受免稅嗎?
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2019-08-29
老師 專業(yè)合作社 在做企業(yè)所得稅匯算清繳的話 收入屬于免稅項(xiàng)目 應(yīng)該選哪些申報(bào)表
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2019-08-19
技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入,開(kāi)了免增值稅發(fā)票,之前發(fā)生的所有相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)已抵扣,增值稅的會(huì)計(jì)處理?所得稅會(huì)計(jì)處理?
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2021-06-07
診所都是免稅收入嗎
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2017-08-24
楊某2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5,000元,“兩險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從一月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況, 2019年取得勞務(wù)報(bào)酬所得40,000元,請(qǐng)計(jì)算楊某2019年的個(gè)人所得稅稅額。
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2020-06-15
項(xiàng)目 行次 累計(jì)金額 一、以下由按應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納所得稅額的企業(yè)填報(bào) 應(yīng) 納 稅 所 得 額 的 計(jì) 算 按收入總額核定應(yīng)納稅所得額 收入總額 1 283982.81000 減:不征稅收入 2 0 免稅收入 3 0 其中:國(guó)債利息收入 4 0 地方政府債券利息收入 5 0 符合條件居民企業(yè)之間股息紅利等權(quán)益性收益 6 0 符合條件的非營(yíng)利性組織收入 7 0 其他免稅收入 8 0 應(yīng)稅收入額(1-2-3) 9 283982.81000 稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率(%) 10 0.08000 應(yīng)納稅所得額(9
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2017-04-14
老師,我們是醫(yī)療非營(yíng)利性組織,我們備案是所得稅全免,之前會(huì)計(jì)報(bào)稅沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們風(fēng)險(xiǎn)高,要求寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,寫(xiě)這個(gè)免稅是依據(jù)哪個(gè)條文拍照,沒(méi)有頭緒,我們是藥平進(jìn)平出所以營(yíng)業(yè)收入是免稅的,沒(méi)有利潤(rùn)之前會(huì)計(jì)說(shuō)都免稅,這怎么處理
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2019-08-10
新中國(guó)成立后,我國(guó)對(duì)外簽署的第一份對(duì)所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定是
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2019-11-24
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