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你好,小規(guī)模月開票超過十萬,季度未超三十萬,用交增值稅嗎
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2019-05-23
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因啊?
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2019-02-19
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
6月份收到貨款,未開發(fā)票,未發(fā)貨,沒開票要交增值稅嗎?另外要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-07-14
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
老師,請問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,到月底時,應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
#提問#老師,如果增值稅銷項稅按項目劃分,本月還有增值稅進(jìn)項稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼,需要開發(fā)票給管委會嗎?
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2019-10-12
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費普通發(fā)票電子發(fā)票,確認(rèn)收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到45萬免征增值稅的收入2、主營業(yè)務(wù)收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?"
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2023-03-02
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)未達(dá)到起增點“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項稅,沒有銷項,集團非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢?
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2018-04-11
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務(wù),上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額?
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2019-08-23
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