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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-12 23:38

同學,你這里是營業收入和增值稅價稅分離差異。所以你是沖減主營業務收入處理。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:09

轉到這里說吧,

我現在查明細賬未交增值稅這個是89530.28這個是對的。但是一級科目上的應交稅金是錯的。你看下兩張圖就知道了。我黑色點擊的地方,按道理應該和未交明細是一樣的。

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 13:10

你現在是
借:營業外支出 
貸:應交稅費-未交增值稅

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:15

就一筆分錄?我的轉出多交增值稅還在余額還在借方呢呢

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:17

這樣處理對不對

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 13:21

這樣調完我看了下都增加了1.06,數據都多了1.06反正也不對。按道理應該是94457.56最后的稅費數據

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 14:13

你的申報應交稅費金額是89530.28
現在你的明細科目未交增值稅和轉出未交增值稅各是多少
你直接給我數據,不要發圖給我了

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你這里是營業收入和增值稅價稅分離差異。所以你是沖減主營業務收入處理。
2019-08-12 23:38:29
1.你這個不是計營業外收入,而是沖減你的營業收入,增值稅是屬于價外稅,他的差額是由于營業收入導致的 2.借:應交稅費-轉出未交增值稅或營業收入 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-08-12 22:36:44
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好! 可以的
2019-06-30 14:12:52
您好,這是結轉不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
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