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取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開(kāi)發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個(gè)月去代開(kāi)了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問(wèn)下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17,還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,沒(méi)有別的進(jìn)項(xiàng)了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤(pán),借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))?
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2021-08-05
應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額0.01元,實(shí)際銷項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個(gè)稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計(jì)提比繳納少1分錢,如何來(lái)做調(diào)整呢?
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2019-02-13
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開(kāi)專票未超過(guò)9萬(wàn)是否交納增值稅?
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2017-05-26
季度收入不到30萬(wàn),月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉(zhuǎn)到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
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2019-05-29
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
你好,小規(guī)模月開(kāi)票超過(guò)十萬(wàn),季度未超三十萬(wàn),用交增值稅嗎
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2019-05-23
想咨詢下,上年度將銷項(xiàng)稅記錯(cuò)到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因啊?
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2019-02-19
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對(duì)?實(shí)操課答案里是在簡(jiǎn)易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 公司繳納水費(fèi)回來(lái)發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 月底應(yīng)該是簡(jiǎn)易計(jì)稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會(huì)計(jì)做了類似的幾筆,金額合計(jì)1.06.有點(diǎn)看不懂,查出來(lái)剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問(wèn)了其他老師說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營(yíng)業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是會(huì)平掉嗎?
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2019-08-12
1.由于前面會(huì)計(jì)做的分錄看不懂,導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問(wèn)了其他老師說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營(yíng)業(yè)外收入上,我有點(diǎn)不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開(kāi)的票銷賬是工程施工服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票電子發(fā)票,確認(rèn)收入分錄怎么寫(xiě),銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
#提問(wèn)#老師,如果增值稅銷項(xiàng)稅按項(xiàng)目劃分,本月還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候怎么劃分到項(xiàng)目中
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2020-03-24
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