
我賬上已經做了抵減分錄,也轉到未交增值稅了,后邊怎么做
答: 稅控盤的抵扣分錄?
1月份欠繳增值稅,已經做了會計分錄:借應交增值稅-轉出未交增值稅;貸應交稅金未交增值稅。4月份有進項可以抵扣,我應該怎么做會計分錄
答: 借應繳稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費-未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:稅控系統全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統的減免稅額在賬本上如何體現呢?謝謝
答: 稅控系統全額抵扣的分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業外收入 銷項稅減進項稅減減免稅=應納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,稅控盤服務費抵稅轉出是轉到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現金。抵減時 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款,但最后轉出到未交增值稅怎么做分錄?
請問老師,年末結轉稅費,是都結轉到轉出未交增值稅里,留抵稅也要結轉到轉出未交增值稅嗎?如果1月份銷項減進項還有2000,那那部分轉到未交增值稅的留抵稅怎么抵減,怎么做分錄?
老師,年底增值稅怎么結轉,有減免280,未抵扣結轉嗎,我交了1586.35的增值稅,但賬上未交增值稅是1306.35,就差到這280了,賬應該怎么做呢,鬧得有點迷糊

