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老師,我想問一下,房地產預交增值稅的時候,需不需要計提增值稅和附加稅,怎么做賬務處理呢?我這樣做對不對 計提附加稅借:稅金及附加 貸 :應交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應交稅費—未交增值稅 應交稅費—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計提增值稅,直接計提附稅又覺得不合適,還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
房地產企業 預繳增值稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應該如何做會計分錄?
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2020-04-29
4月開始把進項和銷項余額轉應交稅費-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產負債表還在應交稅費提現,5月怎么就在資產負債表其他流動資產提現了
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2021-07-13
老師,公司資產購買一以計入當期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產折舊表怎么填寫
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2021-04-17
建筑業小規模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅?
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2017-05-26
季度收入不到30萬,月底還要做稅額轉未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經做了抵減分錄,也轉到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
摘要:減免稅額轉出,借轉出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
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2019-05-29
已交通訊網絡費用,但是未收到增值稅專用發票怎么做分錄
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2021-03-07
你好,小規模月開票超過十萬,季度未超三十萬,用交增值稅嗎
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2019-05-23
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因?。?/span>
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2019-02-19
老師。我平時的賬務沒有做增值稅,只是月末計提當月應交增值稅。下月繳費。這樣的操作導致轉出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業務收入 29123 應交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
應交增值稅有個借方余額0.01元,實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元,轉出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調整呢?
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2019-02-13
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發費用的補貼,需要開發票給管委會嗎?
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2019-10-12
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業主繳納的水費 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費回來發票時 借:主營業務成本-水費 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 月底應該是簡易計稅里面的差額轉到 未交增值稅
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2019-01-21
1.圖片中的那筆轉出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經查看到之前會計做了幾筆借轉出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業外支出,我不是很能理解,2.現在如果按1得出分錄,雖然轉出多交增值稅平了,我還是需要轉到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結轉的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
#提問#老師,如果增值稅銷項稅按項目劃分,本月還有增值稅進項稅額,月底結轉未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
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