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老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費普通發(fā)票電子發(fā)票,確認(rèn)收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
因為認(rèn)證了職工福利費。接受了罰款。借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達(dá)三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
老師。我平時的賬務(wù)沒有做增值稅,只是月末計提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認(rèn)收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經(jīng)計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅,這個分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計提附加稅嗎?
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2018-04-10
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了,超過3萬的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入,那我今年做賬的時候,發(fā)現(xiàn)這個問題,我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
老師,我想問一下,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候,需不需要計提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對不對 計提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計提增值稅,直接計提附稅又覺得不合適,還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認(rèn)證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
#提問#老師,如果增值稅銷項稅按項目劃分,本月還有增值稅進項稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅?
1/987
2017-05-26
季度收入不到30萬,月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉(zhuǎn)到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
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