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當時這樣做的時候沒發現有什么不妥,但是后來發現應交稅費應交增值-轉出未交增值稅這個科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
鄒老師,你好,我們是小規模企業,交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進項、銷項,我們做不了,怎么辦,可以做到應交稅費-未交增值稅嗎
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2019-11-08
老師我們公司是建筑業,存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預交增值稅之前計提,那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅,那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
1/2581
2020-03-05
老師。我平時的賬務沒有做增值稅,只是月末計提當月應交增值稅。下月繳費。這樣的操作導致轉出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業務收入 29123 應交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
一般納稅人留底稅款做賬務處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項稅50,進項10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結轉增值稅賬務處理,
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2020-02-14
咱們實操賬里 金馬商貿 一般納稅人 月末結轉增值稅中 最后 未交增值稅是負數的話代表什么
1/647
2018-05-31
小規模企業未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么?
1/685
2019-01-09
老師轉出未交增值稅我的計算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
1/502
2019-05-16
我想問一下小微企業未達到征稅額免交的增值稅如何做賬?
1/570
2019-04-29
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負 16446.08是什么意思
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2023-03-14
老師如果我本月進項大于銷項 是不是不用轉出未交增值稅?
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2023-03-07
小規模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
1/1311
2019-07-15
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發票,我要不要和老板說一下啊?有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業優惠稅率現在相當於10%和5%到2021年結束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發票(當時公司還是小規模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業務該怎樣做?
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2018-08-28
老師:我們是小規模企業,有享受優惠政策。可這個月去代開了專票,有關稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業收入 貸: 應交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結轉增值稅時 借:應交稅費--銷項稅 15 貸:應交稅費--未交增值稅10 貸:應交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現金10 最后是把減免稅轉到營業外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統技術服務費280,沒有別的進項了,我做增值稅結轉的分錄借:應交稅費_銷項0.17,借:應交稅費未交增值稅279.83貸:應交稅費-應交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業,一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結轉增值稅嗎?以前這步沒有操作。)如圖是結轉增值稅后,就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉?
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2020-10-14
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