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增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業外收入嗎?
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2023-05-19
摘要,調整未達起征點的應交稅費,季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上個月的增值稅和城市維護建設稅未交,在下月才交的,應該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
上月,留抵稅額在應交稅費-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
12月有兩張專票已做報銷,但是未認證,今天認證了,那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調整,并轉出未交增值稅?
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2017-01-23
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結轉到了一起,借:應交稅費-銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-進項,現在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應交稅費-進項?
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2019-10-22
工商年報納稅總額 應交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應交稅金,應交稅費有個人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
一般納稅人留底稅款做賬務處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項稅50,進項10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結轉增值稅賬務處理,
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2020-02-14
咱們實操賬里 金馬商貿 一般納稅人 月末結轉增值稅中 最后 未交增值稅是負數的話代表什么
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2018-05-31
建筑質保金未開票,但要確認無票收入,不交增值稅,要交企業所得稅,在匯算是增值稅和企業所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
當時這樣做的時候沒發現有什么不妥,但是后來發現應交稅費應交增值-轉出未交增值稅這個科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
鄒老師,你好,我們是小規模企業,交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進項、銷項,我們做不了,怎么辦,可以做到應交稅費-未交增值稅嗎
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2019-11-08
老師。我平時的賬務沒有做增值稅,只是月末計提當月應交增值稅。下月繳費。這樣的操作導致轉出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業務收入 29123 應交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調增,同時我們有研發項目經費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調增的企業所得稅嗎?
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2021-01-19
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借:應交稅費――未交增值稅 貸:應交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
餐飲公司研發費用一般占到應收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎金,次年一次性發放,能放到待攤費用里嗎?
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2022-03-14
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