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公司13年注冊的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費(fèi)用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500,趙某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會(huì)計(jì)沒用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
20年忘記計(jì)提所得稅,但是即使計(jì)提了所得稅也不影響利潤總額,到了申報(bào)年報(bào)時(shí)候不用調(diào)整忘記計(jì)提的所得稅吧?只需要在1月入以前年度損益調(diào)整-所得稅
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2021-04-11
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人經(jīng)營所得稅怎么做賬 這樣做么 計(jì)提: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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2022-02-16
A公司2015年度利潤表中利潤總額為5000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下。
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2020-06-17
第一個(gè)問題是:總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后,在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸:應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對(duì)不對(duì)?
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2019-04-25
關(guān)于企業(yè)所得稅如何做分錄呢?6月算出所得稅 七月季報(bào)交所得稅 那交稅的那個(gè)分錄是6月做還是7月做?如果用快帳軟件 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)算企業(yè)所得稅?
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2018-07-13
符合居民企業(yè)之間紅利所得可以免征所得稅對(duì)挖。填寫季度預(yù)交所得稅時(shí)是不是填在所得稅附表1第6行,先不用申報(bào)備案,等匯算清繳時(shí)再備案是不是這樣/
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2018-01-12
借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬(含個(gè)人所得稅) 老師,請(qǐng)問這個(gè)分錄是否可以理解為個(gè)人所得稅也是進(jìn)了費(fèi)用?
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2016-09-17
老師您好,實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24
工程預(yù)繳工資薪金個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如果繳納的個(gè)人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會(huì)計(jì)分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅貸:庫存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個(gè)稅做提取借:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤貸:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個(gè)稅?不是放在管理費(fèi)用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
老師:律師事務(wù)所的經(jīng)營所得稅,有哪些可以扣減的項(xiàng)目?成本、費(fèi)用、工資福利等可以沖減經(jīng)營所得嗎?
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2021-12-21
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
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