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預(yù)計(jì)乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì) 算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是( )。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣商品的小規(guī)模,申報(bào)增值稅時(shí),做了未開票收入,但是也沒有進(jìn)貨的發(fā)票,請(qǐng)問做賬的時(shí)候可以做用現(xiàn)金購貨嗎?還是暫估購貨?如果暫估的話,因?yàn)楹竺嬉膊粫?huì)開發(fā)票進(jìn)來,也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來,會(huì)計(jì)分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會(huì)有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2022-03-03
老師,我們幫其他單位做了一項(xiàng)會(huì)務(wù)活動(dòng),預(yù)付給酒店10萬,實(shí)際酒店費(fèi)用發(fā)生了30萬,酒店沒有給我們開具發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)會(huì)務(wù)結(jié)束了,我們確認(rèn)了收入,需要暫估成本,暫估成本的時(shí)候需要把這個(gè)預(yù)付款沖掉嗎,直接暫估20萬,還是要暫估30萬
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2020-01-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
是一般納稅人3月份進(jìn)貨9萬,出庫8萬,暫估入庫10000,暫估的全部已出售了,4月份暫估入庫的成本票是普票,只來了其中600元,4月份做帳做負(fù)數(shù)暫估入庫600,實(shí)際做帳也是的600元,這樣處理對(duì)嗎,這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?后期咋處理賬務(wù)?
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2017-08-28
老師你好,之前我們公司每月暫估租賃費(fèi)分錄為借:制造費(fèi)用-租賃費(fèi)10000 貸:應(yīng)付賬款-暫估10000。共十月,年末累計(jì)暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票,我司為購買方,金額88495.58,稅額11504.42,價(jià)稅合計(jì)100000.00,收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢?
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2020-01-09
12月暫估庫存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
老師,您好!我們公司上個(gè)月暫估了一筆材料款,然后在本月開票支付,賬務(wù)處理我直接做借:應(yīng)付暫估-材料款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款可以嗎?還是我得先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目,之后才能做付字憑證這樣才合理的?
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2019-10-28
繼續(xù)教育是 具體咨詢當(dāng)?shù)氐呢?cái)政,是咨詢發(fā)證地的財(cái)政,還是所在地的財(cái)政呢?老師
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2019-07-05
我們公司是設(shè)計(jì)咨詢公司,那么咨詢方案費(fèi)還有設(shè)計(jì)費(fèi)是不是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
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2019-07-18
軟件公司支付咨詢公司認(rèn)證咨詢費(fèi)24500,只收到了12000的發(fā)票,圖片的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)?
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2018-10-11
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
、預(yù)計(jì)乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元, 從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模 型是( )。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
去年12月暫估入庫的商品已經(jīng)銷售并按照暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年1月才開具并收到采購發(fā)票,但票面金額比暫估價(jià)要低,除了沖銷暫估,重新入庫外,是否還需通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)減成本?今年所得稅匯算清繳時(shí)是否需要按照差額調(diào)增所得稅?
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2019-02-12
例如:(1)1月暫估入庫分錄: 借:庫存商品—暫估 1000 貸:應(yīng)付賬款—暫估 1000 (2)1月期末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品—暫估 1000 我的問題是:2月份實(shí)際庫存商品是900,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)900成本,那么紅沖1月計(jì)提1000,并且2月成本結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄呢?
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2019-04-13
請(qǐng)問下暫估入庫的當(dāng)月有領(lǐng)用部分原材料,次月又來了材料,供應(yīng)商把上月暫估的材料和本月來的材料發(fā)票開在了一起,那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫一次,那暫估部分的成本要怎么做呢,因?yàn)橛蓄I(lǐng)取過,要不要調(diào)整呢?
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2020-01-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請(qǐng)問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來了再?zèng)_暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2023-03-22
老師好,4月份匯算清繳德時(shí)候有一項(xiàng)成本50000多,我已經(jīng)納稅調(diào)增了。 4月份賬里面也暫估了這個(gè)金額,也已經(jīng)結(jié)賬了。 5月的時(shí)候 我可以直接就把這50000多暫估直接紅沖了吧,摘要 我寫紅沖暫估 還是4月份已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)紅沖暫估 要這么詳細(xì)嗎
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2020-04-27
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