
老師上月銷售出去的成本未收到發票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
答: 你好,根據實際收到的發票做購進處理,之前成本有誤差需要做調整,在取得發票的當月月末做調整
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答: 你好,根據實際收到的發票做購進處理,之前成本有誤差需要做調整,在取得發票的當月月末做調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師上月銷售出去的成本未收到發票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
答: 你好,根據實際收到的發票做購進處理,之前成本有誤差需要做調整,在取得發票的當月月末做調整

