你好老師,這個去年計提和發放是一致的是這樣子“1 問
你好同學,1000%2B2000%2B同學按應付金額算 答
請問一下Excel表格,庫存商品購買,表已經錄完了,怎么 問
你用表格的話得手工做分錄 答
老板娘老是覺得自己的是對的,然后說查賬不用截圖 問
這是秀才遇到兵,有理說不清的 答
會計學堂有高級會計師課程嗎?入口在哪里? 問
您好,那當然有的,選課大廳中查找高級會計師課程,或直接搜索 高級會計師 也可以 答
老師,請教一個問題,自納稅人向稅務機關辦理納稅申 問
整個年度 評這個等級的時候就是按一整年的。 答

老師上月銷售出去的成本未收到發票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
答: 你好,根據實際收到的發票做購進處理,之前成本有誤差需要做調整,在取得發票的當月月末做調整
老師上月銷售出去的成本未收到發票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
答: 你好,根據實際收到的發票做購進處理,之前成本有誤差需要做調整,在取得發票的當月月末做調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師上月銷售出去的成本未收到發票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
答: 你好,根據實際收到的發票做購進處理,之前成本有誤差需要做調整,在取得發票的當月月末做調整

