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老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進項稅,貸方有一筆進項稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進項60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進項100=-40,進項需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應交的增值稅和外賬上應該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進項稅多產(chǎn)生的原因有二個:一是有住宿票是內(nèi)賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進項稅分出來。
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2021-09-30
老師,關(guān)于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
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2020-11-03
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個問題。請幫忙解答二、應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應交稅費-應交增值稅-
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2015-10-26
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
請問一下老師,我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應交稅費—未交稅金“入錯了,我應該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來呢??
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2022-01-07
小微企業(yè)未達起征點的免稅分錄是 借應收賬款 貸主營業(yè)收入 應交稅費—應交增值稅小規(guī)模,結(jié)轉(zhuǎn)免稅時借應交稅費-應交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入—減免稅,還是用營業(yè)外支出-未達起征點
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2018-01-13
老師,就有個應交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元, 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是這樣的 借-應交稅費-應交增值稅 貸-應交稅費-未交增值 第二個季度付稅時相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開具9%增值稅發(fā)票,這個做賬要怎么做啊?
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2023-01-31
小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計分錄需要先把應交稅費-增值稅轉(zhuǎn)入應交稅費-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應交稅費-增值稅 貸:應交稅費-減免稅;2、借:應交稅費-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-05-15
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
老師,請教幾個問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項目成本進行歸集,然后月末再確認成本? 2、確認成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對嗎? 3、月末確認成本的同時要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)? 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費用(管理費用等)、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進行結(jié)轉(zhuǎn)? 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉(zhuǎn)出,這里的進行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣,但是開出普票要確認銷項稅? 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目,計提分包成本時,一律將含稅價記入成本,待取得發(fā)票時再價稅分離,發(fā)票上的稅額用來沖減此前計提多的成本?
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2020-04-10
老師19年確認收入兩筆,沒開票,沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢,19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整,銷項稅),然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了,因為和稅務局出的繳費金額不一樣,未交增值稅調(diào)賬,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù),18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細表上銷項稅貸方有余額,這兩樣我需要進行什么操作嗎?
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2020-04-17
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
我單位是小規(guī)模納稅人,國稅是季度申報,那我每個月的應繳稅金-應繳增值稅每月就掛在這個科目,還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里,老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24
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