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小熊
于2018-04-05 14:09 發布 ??916次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-05 14:11
你好,把賬面應交稅費——應交增值稅因為減免的金額結轉到 營業外收入就是了
小熊 追問
2018-04-05 14:14
我現在應該怎么處理去年末未結轉的2111.64這筆錢,這個月直接補做一個結轉增值稅分錄就行嗎?那對去年有什么影響嗎?影響財務報表或者所得稅申報嗎?
鄒老師 解答
2018-04-05 14:19
2018-04-05 14:34
老師,這應該算是去年的營業外收入,我這個月才做結轉那不影響去年的數據嗎,對所得稅會算清繳有影響嗎
2018-04-05 14:38
你好,你應當在去年就做結轉的 如果 今年結轉,分錄是 借;應交稅費——應交增值稅 貸;以前年度損益調整
2018-04-05 14:47
哦,老師就做這一筆分錄就行嗎?別的方面還有要注意調整或填寫的嗎
2018-04-05 14:53
所得稅匯算清繳報表哪里需要調整嗎
2018-04-05 14:56
你好,是的,其他方面是不需要調整的 需要在匯算清繳填寫營業外收入的時候考慮這個 的調整
2018-04-05 14:59
就是說在匯算清繳營業外收入要再加上這筆錢,然后所得稅也得相應的補交是嗎
2018-04-05 15:03
你好,是的,是這個意思
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-04-05 14:14
鄒老師 解答
2018-04-05 14:19
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