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老師請問 某個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債率16-20年為94.93.93.94.89,負(fù)債率極高 但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.18、1.12、1.13、1.09、1.08還低于行業(yè)平均值的DFL,負(fù)債率高風(fēng)險(xiǎn)大,但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的值 感覺風(fēng)險(xiǎn)又不大,這是什么情況?。ü矩?fù)債一直在增長,但是凈利潤不太好)
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2022-02-24
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請教一下,小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了,上季度的稅咋報(bào),沖紅前還沒報(bào)上季度增值稅呢,現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會自動帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù),請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一起820元,我在增值稅報(bào)表中填了,申報(bào)表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅中,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了,這是怎么回事? 增值稅這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)成功了,下個(gè)月再加還行不行的? 那我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè),一般貿(mào)易方式的,請問一下:1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單,當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的,因沒開到發(fā)票,所以沒申請退稅,但增值稅已申報(bào),退稅發(fā)票已勾選,現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅,那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少?因?yàn)閰R率不一樣,不知道能不能一起申報(bào);2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里?
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2022-11-18
應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額18 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5 這些數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和其他流動資產(chǎn)中分別填寫的數(shù)據(jù)是什么?
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2020-12-31
注:假設(shè)本月沒有發(fā)生其他涉及增值稅的事項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”在月未時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅這個(gè)看不懂,為什么不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出三級明細(xì),而是用的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。
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2018-09-27
我有預(yù)交的增值稅 我把預(yù)交的結(jié)轉(zhuǎn)到了預(yù)交增值稅里 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3161.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅3161.39 月末把該交的增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅稅了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3161.4 貸 我有交了稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值3161.4 貸:銀行存款 期末余額不該是0嗎 為啥是我用箭頭標(biāo)的數(shù)啊 麻煩老師給說下
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2018-11-21
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
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2021-02-08
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[裝修費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
營改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
公司賬戶轉(zhuǎn)到法人賬戶一個(gè)月很頻繁,因?yàn)橐玫椒ㄈ速~戶充值系統(tǒng),我們是快遞行業(yè),快遞系統(tǒng)要充值,這個(gè)怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、4月1日,股東追加投資,以轉(zhuǎn)賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財(cái)稅咨詢費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì) 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業(yè)購入 X 產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發(fā)生包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi)共計(jì) 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報(bào)銷差旅費(fèi) 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產(chǎn)品 1000件,每件售價(jià) 300元,增值稅為 39000 元,款項(xiàng)尚未收到。 6、4月25 日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600元。 7.從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務(wù)增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統(tǒng)納,要繳納多少
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2023-09-19
老師,請問下,我5月份開票需預(yù)繳增值稅1萬,因?yàn)槭怯?jì)提,在6月初申報(bào)5月份的賬時(shí),增值稅申報(bào)表填寫期末未交1萬,本期應(yīng)補(bǔ)1萬。 等7月初申報(bào)6月賬時(shí),會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
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2019-07-10
11月份發(fā)生簡易計(jì)稅469987元,外地預(yù)繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報(bào)表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄? 異地預(yù)繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學(xué)校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時(shí)候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候減免增值稅做一筆,但是我申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?如果直接填在免稅欄,增值稅申報(bào)表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報(bào),雖然填了減免稅明細(xì)表,但實(shí)際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預(yù)繳增值稅算不算在增值稅稅負(fù)率里面
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2019-08-15
跨區(qū)域 預(yù)繳增值稅申報(bào)表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進(jìn)行更正報(bào)表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報(bào)表會不會預(yù)繳數(shù)據(jù)跳不出來?
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2021-11-02
老師,我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現(xiàn),如何做分錄?
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2020-03-19
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