
稅控系統基數服務費280元未抵減,前面的會計計入,借:其他應付款 貸:銀行存款現在我需要抵減增值稅應納稅額時應該怎么做分錄
答: 同學你好 借,管理費用 貸,其他應付款 再做 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
?購買稅控系統,以前會計做成借其他應付款貸銀行存款,行不行,需要調賬嗎,怎樣調
答: 您好,如果沒收到發票,也可以的,如果收到發票了,就不行了,需要調賬的,調賬時,先全額紅沖前面的憑證,再做分錄,借:管理費用-辦公費用等科目,貸:銀行存款。稅務局備案后,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),借:管理費用-辦公費用等科目,負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我有一家單位是有收入的,但是之前的會計賬做的很亂,而且都是零申報的,只有增值稅填過數據,但是不用交稅的,我現在想整理這家單位的賬,可不可以從上個月開始重新建賬,之前的數據不要了,只把銀行存款和存貨還有其他應付款的數據拿來當期初數據
答: 你好,需要取得所有明細數據才可以建賬的

