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老師,多交的無法退回的稅費計入管理費還是營業外支出
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2019-04-25
發工資賬,借管理費用工資,貸其他應付款法人。這樣做對嗎?
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2021-03-03
老師頭腦風暴等11個方法是用在風險管理的哪個流程呀
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2022-07-27
老師,想問下,2019年7月付軟件服務費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復說 借管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款" 這里的 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當月扣當月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發工資的時候扣個人那部分,直接進費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫保費(單位部分) 其他應付款——社保、醫保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資的時候: 借:管理費用——應付職工薪酬(應發金額) 貸:其他應付款——社保、醫保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應付職工薪酬--福利費???? 借:應付職工薪酬--福利費????貸:其他應付款 借:其他應付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發了一次,這樣處理借:管理費用 應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2019-07-31
服務行業,物業管理公司,這個月才成立,28號收到物業管理費用8萬元,開了普通發票,下個月要申報企業所得稅了,已經沒有時間湊更多的成本了,而且服務行業很多都是沒有發票的成本,現在還有沒有什么辦法能少交點企業所得稅呢
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2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結轉損益時房租那里有全-2000元,導至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現在應該怎做調整才能把這個賬調平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請問我們是小規模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認證嗎?
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2023-10-31
我公司未預提職工福利費,在發生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
修理費是記管理費用還是制造
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2020-02-27
老師,我們是一家科技公司,現支付知識產權專利代理服務費和官費計入管理費用的哪個明細科目
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2022-12-02
項目中標之后的 招標代理服務費和清單控價編制費 應該計入管理費用 還是先計入項目成本呢?
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2021-08-03
老師,建筑勞務公司,可以接受以班組長成立個體戶名義開人工費來嗎,這樣不用申報工人工資了,只申報管理人員工資會這樣稅法上,會計法可行嗎
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2024-06-28
老師,公司剛注冊下來,還沒有來得及辦理銀行賬戶,現在要收一筆款,購買方要求走對公,可以委托同行的公司幫忙收一筆貨款嗎?稅務有沒有風險,或者怎么做才能合法合理
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2020-04-29
老師,公司法定代表人為什么不能由副董事長擔任,卻能由經理擔任呢
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2020-04-25
老師,用公司銀行轉錢給我,我買辦公用品,是借管理費用 貸銀行存款,還是借其他應收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應收款呢?
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2020-11-09
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