老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結轉損益時房租那里有全-2000元,導至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現在應該怎做調整才能把這個賬調平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
學堂用戶_ph754507
于2021-01-27 15:04 發布 ??434次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-01-27 15:08
你好,你現在還能反結賬嗎?如果允許的話,你把紅沖的那個借管理費用負數放到貸方試一下。
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這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06

您好,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27

你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-10-13 19:52:19

企業計提福利費的會計分錄為:
(1)發生福利費支出時
借:應付職工薪酬--職工福利費
貸:現金等
(2)月末,分配時
借:管理費用--福利費
貸:應付職工薪酬-職工福利費
(3)結轉損益時
借:本年利潤
貸:管理費用-福利費
2018-11-05 08:19:52

費用成本的計入是根據受益對象來確定。職工屬于管理部門,而工裝屬于一項福利。公司食堂屬于公司對員工的福利,所以食堂產生的員工工資福利等都屬于一種管理上的福利
2018-10-26 11:37:53
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學堂用戶_ph754507 追問
2021-01-27 16:03
郭老師 解答
2021-01-27 16:05
學堂用戶_ph754507 追問
2021-01-27 16:33