去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過(guò)來(lái)
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2018-04-09
沒(méi)有生產(chǎn)放假的,計(jì)提的制造費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時(shí)費(fèi)用應(yīng)該記入哪項(xiàng)科目中呢?
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2019-01-05
去年開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開(kāi)了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字
月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
需要這樣子做嗎
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2022-05-23
老師好,我公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn):12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會(huì)在借方,且就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額對(duì)嗎
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2021-01-18
老師,我單位銷項(xiàng)有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,和免稅項(xiàng)目,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅賬面,有外地預(yù)交增值稅也在這個(gè)科目核算,其中做過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
我在買(mǎi)金稅盤(pán)的分錄是借:管理費(fèi)用440 貸:現(xiàn)金440
現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440
貸:管理費(fèi)用440
轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
房地產(chǎn)企業(yè),房子還未交付使用,但按揭貸款下來(lái)了,貸款需要預(yù)交增值稅嗎?
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2021-06-15
我想咨詢一下,我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提,直接記
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
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2023-07-11
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開(kāi)具9%增值稅發(fā)票,這個(gè)做賬要怎么做啊?土地款是可以抵減銷售額?
11/25
2023-02-16
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛接手從代賬公司拿回來(lái)的賬,代賬有幾年了,最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個(gè)不同的數(shù),一個(gè)用二級(jí)明細(xì),一個(gè)用三級(jí)明細(xì),該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅?另外科目余額表中有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,期末余額,這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額?
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
請(qǐng)問(wèn),交消費(fèi)稅的個(gè)體戶,增值稅未達(dá)起征點(diǎn),交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
老師,一般納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎?
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2021-06-03
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營(yíng)業(yè)外收入?做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
請(qǐng)老師幫看上傳圖表,以前年度一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我12月也交了6萬(wàn)多的增值稅,也沒(méi)做在“未交稅金”里,
1.各明細(xì)科目的借、貸代表什么?
2.我應(yīng)如何把各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費(fèi)里”?
1/404
2018-02-11
工程施工企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
老師我想問(wèn)下就是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)留底了
我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負(fù)數(shù),我在財(cái)務(wù)報(bào)表上,未交稅金就是負(fù)的
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2016-04-13
老師,我福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,我又轉(zhuǎn)出了,
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出
后面還要不要做個(gè)分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢?
借:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
1/793
2016-09-29
您好老師,一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎,一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎?剛接手的會(huì)計(jì)工作,以前的人都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷都有幾百萬(wàn)的余額
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2019-07-26
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