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未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務處理,好像有關減征稅額的問題
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2017-12-12
老師,本期認證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
稅控維護費330元,發生時記借方減免稅額。月底結轉未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經繳納了,現在余額在貸方是不是代表應交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好,不是輔導期的一般納稅企業在轉出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進項稅,貸方有一筆進項稅轉出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進項60=40,40要轉到未交增值稅,轉的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進項100=-40,進項需不需要轉出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
我們是小規模7月份代開一張專用發票197291,稅款已經繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計數據嗎?
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2020-06-12
老師,關于增值稅的分錄,我單位軟件產品享受即征即退,當月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
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2020-11-03
老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內賬上多14000元。我內賬上結轉未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內賬上應交的增值稅和外賬上應該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數嘛。 進項稅多產生的原因有二個:一是有住宿票是內賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產內賬上沒把進項稅分出來。
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2021-09-30
老師好,想咨詢一下我是小規模企業,去年之前結轉過來的數據未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
將預付款100萬,轉入長期待攤費用,按60個月來攤,分錄點做
1/1302
2017-12-21
3月份發生的初次購買稅控盤和服務費480,6月份抵扣稅控盤和服務費480,如下圖,那第一步減免稅款轉出,第二步轉到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
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2019-10-05
小規模的收入 稅費分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項稅額
1/776
2021-10-19
一般納稅人,開票了。有一般計征有簡易計征,怎么結轉未交增值稅
1/1457
2020-02-27
認證的進項稅額,下個月繳稅,當月月底需要跟銷項稅一樣做轉出到未交增值稅處理嗎
1/583
2020-06-09
銷項稅額小于進項稅的時候,結轉的時候不用未交增值稅是嗎?
1/1570
2022-06-20
?像物流費,加油票有稅金的這種票還要錄進項稅么。分錄是 借:管理費46.23 未交增值稅進項稅2.77 貸:銀行存款
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2022-12-29
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