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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-10-06 05:23

第一步3月份購買:借管理費用辦公費480
貸銀行存款480
第二步6月份抵扣
借應交稅費減免稅215.94
貸其他收益/營業外收入215.94
結轉:借應交稅費未交增值稅215.94
貸應交稅費減免稅215.94

牛呢 追問

2019-10-06 11:40

老師好,可是我購買金稅盤做分錄時老會計讓我這樣做了,借應交稅費/應交增值稅/減免稅款480貸銀行存款480。她說本來正確的分錄是抵扣的時候再紅沖掉,但是也可以省略了那一步。我看您這筆分錄也沒有紅沖,我現在就沒理順是怎么回事,請老師講解

馬老師 解答

2019-10-06 13:37

他的是錯的。要先進費用

牛呢 追問

2019-10-06 15:53

好的,老師,可是我看會計學堂視頻又只有這兩步,三月借管理費用貸銀存。六月借減免稅款,貸管理費用(負數)就有點暈?_?

牛呢 追問

2019-10-06 15:54

就是為什么要進營業外收入呢

牛呢 追問

2019-10-06 15:56

還有就是結轉到未交增值稅就不用管好像也不行,好像結轉到未交增值稅又要用銀存付了

馬老師 解答

2019-10-06 16:25

營業外收入或者沖管理費用都可以
你結轉到未交增值稅借方了,表示實際抵扣了。

牛呢 追問

2019-10-06 19:57

轉到未交增值稅應該是留抵下月抵扣是嗎,那您金額是不是寫錯了,留抵下月抵扣的應是264.06啊

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相關問題討論
你好 可以當月轉出,也可以抵扣時再轉
2019-10-05 23:04:23
您好 結轉增值稅時是借轉出未交增值稅貸未交增值稅
2020-08-05 11:15:53
全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2020-03-11 09:43:00
購買時借管理費用 貸銀行存款 抵扣稅金時借應交稅費減免稅 貸借管理費用負數
2018-09-30 19:01:54
你好,結轉到轉出未交就可以借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
2018-12-03 13:11:33
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