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原借款是10萬,應(yīng)補差額是1110元。那么,這個沖賬是10萬,怎么做賬??
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2020-02-13
跨年的費用是借:專款,貸:以前年度損益,借:以前年度損益,貸:利潤分配。是吧?未跨年的就直接借:???,貸:營業(yè)外收入
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2018-01-29
之前我有一筆款未支付掛借管理費用-服務(wù)費,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在現(xiàn)金支付了,借貸方向應(yīng)如何?
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2020-05-21
老師您好,員工借備用金后拿錢報銷,借款當(dāng)天已經(jīng)登記現(xiàn)金日記賬,報銷時怎么在日記賬里顯示沖銷之前借款
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2021-11-10
公司分期購車, 購車時, 借固定資產(chǎn),借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款 分期付款時, 借應(yīng)付賬款,借財務(wù)費用,貸銀行存款, 幫我看看這樣做分錄對嗎?其他保險都放哪個科目里呢?
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2020-02-19
借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請問借貨方合計數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
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2015-12-09
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計提:借 管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
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2022-11-10
計提工資,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現(xiàn)在做的都是臨建,今天進(jìn)度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進(jìn)度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進(jìn)度款的分錄該怎么做,可以詳細(xì)一點嗎,謝謝老師
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2019-08-16
權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實現(xiàn) 制的應(yīng)用 贛昌股份有限公司本月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè) 務(wù): (1)收到某客戶上個年度所欠的貨款6 0000元,存入銀行; (2)以銀行存款支付本季度短期借款利 息費用9000元: (3)以現(xiàn)金預(yù)付明年、后年2個年度的 設(shè)備租金48000元; (4)賒銷貨物一批,價款100000元, 約定3個月以后收訖; (5)根據(jù)銷貨合同,收到某客戶的購貨 定金20000元(系收到銀行存款): (6)銷貨物一批,營業(yè)收入50000 元,款項收到: (7)計算確定本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的設(shè)備租金為 2000元; (8)以現(xiàn)金預(yù)付下年度的報刊費1200 元。 要求:通過計算比較權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實 現(xiàn)制對收入、費用和盈虧的影響。
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2023-03-19
老師你好,去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息,借:財務(wù)費用_利息支出5萬,貸:銀行存款5萬,今年改成借:短期借款5萬,貸:財務(wù)費用-5萬,這樣改對嗎?如果不對正確分錄該怎么寫?要不要改去年的報表?
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2023-01-19
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計算2019年2020年利息費用資本化金額和費用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購部張強填制借款單,借款金額15000元,款項用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購部張強填制費用報銷單,報銷購買電腦等辦公用品的費用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報銷后交由財務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計15000元);財務(wù)部審核無誤后從張強的采購借款中直接核銷。那么請問張強拿費用報銷單沖賬時出納還需要在張強的費用報銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強拿費用報銷單沖賬時出納該怎么處理?
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2019-07-02
給銀行貸款的利息用不用通過應(yīng)付利息計提,還是直接借財務(wù)費用貸銀行存款?
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2020-03-20
之前欠員工的錢掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)用自己的錢報銷的費用,就相當(dāng)于是借領(lǐng)導(dǎo)的錢給員工報銷費用了,之前是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ----XXX員工 現(xiàn)在用領(lǐng)導(dǎo)的錢報銷借: 其他應(yīng)付款-----XXX員工 貸:其他應(yīng)付款 -------XXX領(lǐng)導(dǎo) 能不能這樣做?
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2019-01-17
借 銀行存款 10000 貸 其他應(yīng)付款 某員工 10000借 其他應(yīng)付款 某員工 8000 貸管理費用 工資 2000 對嗎該員工屬于銷售部的進(jìn)管理費還是銷售費用
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2017-09-23
老師問下,有的費用法人直接付的現(xiàn)金,做分錄可不可以借管理費用一辦公費,貸其他應(yīng)付款一法人,借其他應(yīng)付款一法人貸銀行存款
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2020-04-19
老師金額理應(yīng)是300做賬寫成500 借:管理費用500 貸:應(yīng)付賬款500 沖掉多寫金額 借:應(yīng)付賬款200 管理費用200 這樣嗎? 應(yīng)付賬款多做了200元
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2019-07-22
工業(yè)真賬練習(xí)中,貝爾斯公司的業(yè)務(wù), 財會部收到開戶銀行轉(zhuǎn)來借款利息14833.33元,從存款賬戶中直接扣除。,借:銀行存款 貸:銀行存款 為什么不是借:財務(wù)費用 貸:銀行存款
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2015-07-08
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