計提工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放工資,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應收款-社保 貸:銀行存款,對嗎?那其他應收款如何平掉呢
俞微
于2019-01-12 17:10 發布 ??1192次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
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繳納社保,
借管理費用(公司部分)
借其他應收款(個人部分)
貸銀行存款
發放工資
借應付職工薪酬
貸其他應收款(個人承擔社保)
貸銀行存款
2019-01-12 17:11:59

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-07-31 11:33:30

你好,您的分錄是正確的。
2019-12-18 14:49:48

你好,分錄處理的沒有問題的
2019-10-08 17:28:28

計提工資
借: 管理費用--工資(應發工資)
貸: 應付職工薪酬--工資
發放工資
借: 應付職工薪酬--工資
貸: 其他應付款--社保
銀行存款 ,這個是對的,
2020-07-10 08:57:29
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