
借 銀行存款 10000 貸 其他應付款 某員工 10000借 其他應付款 某員工 8000 貸管理費用 工資 2000 對嗎該員工屬于銷售部的進管理費還是銷售費用
答: 您好,借 銀行存款 10000 貸 其他應付款 某員工 10000 借 其他應付款 某員工 10000, 貸 銷售費用 工資 2000 銀行存款8000
付房租的時候,假設公司有管理部門,銷售部門,各占一半。房租為100萬,可以直接借:管理費用50/銷售費用50。貸:銀行存款嗎?就是不寫其他應付款,直接計入費用
答: 可以直接借:管理費用50/銷售費用50 貸:銀行存款 100
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借,管理費用貸,其他應付款核銷2019年其他應付款,借,其他應付款,貸銀行存款,銀行存款多扣了100,怎么處理這100元?
答: 你好 你實際業務是什么 這個多扣的錢會還你們嗎
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發,入到9月的,
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔社保,其他應付款一個人承擔社保。,貸:銀行存款?

