老師 請問采購合同和法人的投資款可以按次繳納印 問
你好嗯可以的,這個你采集的時候選擇就行。 答
老師,用公司名稱開的網店,銷售收入,有的提現到公司 問
學員您好!按照稅法要求,收入是要全部申報的 答
出口退稅,我5月確認收入90580元,對應的結轉成本分 問
你好收入一般比成本高的呀 答
老師,納稅申報表上申報上期未交金額,但下個月申報 問
你好,你的申報表是怎么樣填的? 你發來看一下看看。 答
村委會和農業公司簽訂的合同:申請到的補助資金即 問
它實際上屬于一種負債,支付的其實屬于利息,如果要是分紅的話,因為它是固定的利率,如果要是分紅的話,它是按照利潤總額的比例分紅,不是按投資額的比例分紅 答

收到上級拔付黨建經費時借銀行存款,貸其他應付款。支出時借管理費用,貨銀行存款,同時借其他應付款,貸營業外收入。這樣賬務處理吧?
答: 您好,您的處理是很正確的
老師,請教下,這樣做工會經費賬務處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應付款,繳納時:借:其他應付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業外收入
答: 計提時:借:管理費用,貸:應付職工薪酬——工會經費,繳納時:借:應付職工薪酬——工會經費,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎老牛球球于 2020-12-28 10:24 發布
一年的律師費60000元,從今年6月到明年6月,付款時借管理費用30000.借其他應付款30000.貸銀行存款60000嗎?
如果是收到服務費的發票 借:管理費用-服務費 貸:其他應付款 的摘要我寫 計提某某公司服務費,實際支付的時候,借:其他應付款 貸:銀行存款 這時候的摘要我寫:付某某服務費 這樣對嗎?

