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收到稅務局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費用 需要結轉嗎
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2019-07-04
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉賬,7月取得房租發票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
我單位以前沒有計提社保和工資,直接是借:生產成本,貸:現金,借管理費用,貸銀行存款這個都是當月的數據
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2021-04-16
用銀行存款500元購買辦公用品,記為借記“管理費用”500元,貸記“銀行存款”500元,對嗎
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2017-08-01
老師,請問低于500萬設備一次性扣除,可以直接借管理費用或生產成本,貸銀行存款嗎?
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2021-05-22
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
上月支付了招待費,借:管理費用貸銀行存款,本月發現是為其他公司墊付,收回后,怎么做分錄
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2021-06-08
老師,這個可以做借管理費用嗎 應交稅費,貸銀行存款 是專票
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2020-05-12
老師,公司上個月繳納的物業費憑證做了借:管理費用 貸:銀行存款,這個月收到發票后怎么做分錄?還有住宿票也是這樣
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2019-08-14
銀行賬戶的帳戶管理費用計入管理費用的辦公費還是手續費
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2017-05-02
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險費分計分錄:借:管理費用---開辦費,貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
預付房租,應該做 借:預付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷的時候 借:管理費用 貸:預付賬款 但是我們公司沒有設預付科目。應計入哪個科目呢
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2019-08-09
工傷退費,我用借管理費用負數,貸銀行存款負數,實際工作在財務軟件是怎樣弄的呢
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2019-08-24
老師。預付租車費分錄這樣寫嗎?預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票時:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣寫嗎?
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2019-07-02
老師,購入得辦公桌,椅子,柜子,共計19600元,直接計入借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2021-07-09
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現在做的都是臨建,今天進度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進度款的分錄該怎么做,可以詳細一點嗎,謝謝老師
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2019-08-16
公司是電商企業,底下有兩百多個平臺店鋪(假設每個運營負責20個店鋪算),賬套設置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發生各自費用做憑證的時候,相應店鋪的費用選擇對應的部門和運營,這樣導出來的費用都是各店鋪的,到時要根據店鋪核算每個運營的費用時,直接篩選運營的名字就行,但是有一個問題是,公共費用是按每個店鋪的成交單數或者成交金額劃分的,那這公共部分的費用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發生公共辦公費100萬,不可能根據計算好的費用借記:管理費用-辦公費(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運營的人數分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
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2021-06-16
我們是民非企業。 1.經常要招臨時工幫我們做問卷調查,支出的勞務費用是入管理費用-勞務費還是成本-勞務費? 2.如何做分錄?當月計提借:勞務費,貸:應付工資。實際發放借:應付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經應付工資?
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2019-07-04
跨年的會計分錄,本來該寫成借:管理費用貸:現金我寫成借:管理費用貸:銀行存款,
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2019-09-02
已經結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現金,收到退款為銀行存款
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2020-06-09
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