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老師 退款管理費用 我之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應該做借銀行存款250 貸管理費用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費和公積金時,只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費明細,我做管理費用和其它應收款有沒有問題?
3/2010
2016-09-19
老師,我公司有一筆審計費是十萬元,打款的時候是先打了5000,又打了十萬,對方又給退回來5000,退回來的5000我做了借:銀行存款 貸:管理費用-咨詢費5000,這樣做對嗎
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2020-04-28
老師你好,我想問下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費用(租金)1000元,借:預付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對不對??謝謝!
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2019-12-25
行政單位購買一臺電腦,憑證記兩筆對嗎?1.借:固定資產 貸:非限定性資產/固定基金 2.借:管理費用貸:現金/專款
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2018-04-20
請問,開辦費較大(包含裝修費,房租費等)。 可以直接計入當月借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 不做攤銷處理嗎?
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2018-02-28
老師,公司自己有一筆花卉協會的年費,做銀行日記賬的的時候應該入什么費用?管理費用可以嗎?
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2019-12-18
進項已經做入上月,但是后來勾選未勾上,當時付款的時候拿到的增票是借管理費用借應交稅金-進項貸銀行存款的。現在月頭發現已做進的進項未認證成功,就做了借應交稅金-待抵扣進項,貸應交稅金-應交稅金進項。但是現金流流里有稅金的金額。這樣需要調整么?
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2016-11-02
外帳會計記賬是合法的吧,我們對公匯款服務費,并且有發票,另外我付款后內賬應該借管理費用辦公費 貸銀行存款對嗎
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2019-09-24
支付一年的房租,發票已收到,支付的時候可以做借應付賬款貸銀行存款,攤銷的時候可以做借管理費用貸應付賬款嗎?
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2019-10-08
之前取得金稅盤發票時做了借管理費用,貸銀行存款,結轉了損益,現金要用金稅盤抵稅,怎么做分錄?
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2019-11-29
我們付了一年房租是借預付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費用房租 貸預付賬款
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2020-05-12
5000元以下的固定資產可以一次性折舊嗎?7月份公司購入坐椅4張800元,當天計:借:固定資產800 貸:銀行存款800;次月 借:管理費用800 貸:累計折舊800,這樣有沒有問題呀?
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2017-10-20
這月收到到房租的發票做成,借:預付賬款 貸:銀行存款攤銷的時侯做借:管理費用-房租 貸:預付賬款 ,攤銷是這月開始還是從次月在開始,攤銷時后面要不要附什么單據呢
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2017-07-05
一月份付對方房租,一月份做賬:借: 管理費用 預付賬款 貸:銀行存款第二個月收到專票,怎么入賬,上個月賬怎么沖
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2017-03-09
請問下,找會計師事務所審計。 合同說費用共6萬。 進場先付3萬。 報告出來后付剩下3萬。 已經進場了支付3萬。請問下。做賬時候做 借管理費用 3萬 貸銀行存款3萬 ? 還在借管理費用6萬 貸其它應付3萬 銀行存款3萬
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2020-07-30
內賬有個老師講費用報銷,借 管理費用 貸 銀行存款(私戶)我不是很明白。
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2019-07-11
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發票已認證)
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2019-10-12
老師,賬剛交接過來,發現2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
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