22年的一個客戶今天找到我說,以前的一單交易沒開 問
看下這個是開的紙質的嗎?如果是的話,你讓對方去報備發票丟失,然后給他提供第一聯復印件 答
老師,請教一個問題,自納稅人向稅務機關辦理納稅申 問
整個年度 評這個等級的時候就是按一整年的。 答
甲方給乙方的工人代發工資如何做分錄? 問
你好,對于甲方來說是借其他應收款貸,銀行存款。 后面抵減的時候借應付賬款貸其他應收款。 答
某生產企業為增值稅一般納稅人,同時生產免稅貨物 問
進項稅額轉出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進項合計是3900+3640-910=6630 銷項稅180000*13%=23400 應交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好 客戶給我們付款說是在銀行開信用證 老 問
您好,信用證付款就是買方到銀行開設信用證,證明自己有足夠資金可以付款,賣方向銀行提交貨物抵押,銀行向買收取貨款賣方就可以到銀行收取貨款。 答

老師們好,企業當月發生的費用沒有發票,但是已經記賬為借:管理費用,貸:銀行存款。后續如果這筆費用有發票回來就夾雜當月憑證下面是嗎?如果沒有發票回來匯算清繳就調增是嗎?
答: 你好,可以直接附后面,也可以先紅字沖紅管理費用再重新做管理費用。沒有發票需要調增的
老師,賬剛交接過來,發現2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款今年匯算清繳的時候沒有調增我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
答: 別人說借:以前年度損益 貸:銀行存款。 錢去年都付了。還讓我調整銀行存款,怎么處理?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問去年我們收到了一張費用發票普票5000元,已經入賬做分錄,借管理費用 貸銀行存款 ,今年要把這個發票 退回去,跨年了我該怎么做賬,還有匯算清繳怎么弄
答: 借銀行存款貸利潤分配。 匯算清繳納稅調整明細表扣除項目,其他填寫帳載金額5000。
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
借:管理費用-辦公費 5000 貸:銀行存款 5000匯算清繳前發票沒有回來,匯算清繳之后發票才回來,怎樣處理,分錄怎么寫
您好!老師2021年3月份查賬發現2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?


會計學堂 追問
2019-09-19 16:48
何江何老師 解答
2019-09-19 16:51
會計學堂 追問
2019-09-19 16:55
何江何老師 解答
2019-09-19 17:02
會計學堂 追問
2019-09-19 17:29
何江何老師 解答
2019-09-19 17:31