
之前取得金稅盤發(fā)票時做了借管理費用,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,現(xiàn)金要用金稅盤抵稅,怎么做分錄?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
老師,我們購買了金稅盤490,賬上借:管理費用 貸:銀行存款 但是專票拿去認(rèn)證了,現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?
答: 同學(xué)您好 請問您管理費用入賬多少?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買金稅盤,還沒有低扣,分錄是借管理費用200貸銀行存款200元
答: 上述分錄處理正確,是這樣的

