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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 最后是怎么處理掉的
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2021-08-22
關(guān)于稅務(wù)總局2020年第8號公告、第9號公告規(guī)定的免征增值稅政策的,開了免稅發(fā)票的,申報(bào)表應(yīng)該如何填寫
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2020-04-09
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,納稅人提供的下列服務(wù),享受增值稅免稅優(yōu)惠的有(???? ) A.病蟲害防治????????????? B.金融同業(yè)往來利息收入 C.個(gè)人轉(zhuǎn)讓書籍??????????? D.提供學(xué)歷教育的學(xué)校收取的贊助費(fèi)
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2022-01-04
老師 國稅2016年第29號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅 跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內(nèi)集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎?
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2024-07-01
老師 這道例題在抵減稅款時(shí)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)為什么不是4940 而是42940?
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2021-02-23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在實(shí)際抵減之后 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做
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2018-08-21
我是保稅區(qū)企業(yè),我購買生產(chǎn)設(shè)備,如果對方給我開增值稅發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后和出口業(yè)務(wù)一起進(jìn)行免抵退稅,那如果賣給我設(shè)備的廠商,他想以設(shè)備出口給我公司的方式,他想退稅,可以嗎?如果設(shè)備廠商退稅,是不是要給我開0稅率的普票?而且這個(gè)設(shè)備廠商自己可以申請退稅或者找代理退稅?
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2024-03-19
小規(guī)模物流企業(yè)季度開票不超過三十萬,申報(bào)增值稅的時(shí)候主表減免稅額是3%,需要更改稅額為1%嗎?,開票的稅額是1%
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2021-01-08
公司類型是商務(wù)旅游一般納稅人,承接出境會議團(tuán)是免增值稅嗎?月度報(bào)稅的時(shí)候用填報(bào)免稅收入嗎?
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2019-08-01
為什么要做兩個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,為什么要寫在第二個(gè)分錄內(nèi)
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2021-09-16
免稅是免銷項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,那如果我銷項(xiàng)是15,進(jìn)項(xiàng)是10.原本我正常繳納增值稅是15-10=5,而如果我免稅的話沒有銷項(xiàng)但進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,那我需要繳納的增值稅就是進(jìn)項(xiàng)10?免稅還比不免繳納的更多?
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2023-04-26
老師,小微企業(yè)享受的增值稅優(yōu)惠政策,免增的金額怎么入賬呢?
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2020-04-11
不是自產(chǎn)的水產(chǎn)品的批發(fā)零售免征增增值稅跟企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-10
老師,稅控盤280要減免,借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280,稅額減免,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額280,貸:管理費(fèi)用280、分錄對嗎?如果對的話,是不是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額借方一直有余額呢?
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2018-12-15
稅盤減免是應(yīng)交稅費(fèi)-減免額借方有余額,年末,增值稅申報(bào)表期末留抵稅額等于科目余額表中未交增值稅借方余額+減免稅額借方余額,這個(gè)是正確的對吧,稅盤減免的也是可用于留抵的是吧?
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2019-02-19
請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無扣除項(xiàng)目,免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額兩欄如何填列?
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2019-11-09
請問2020年1月至3月收入不到30萬元,在填寫申請表時(shí),系統(tǒng)自計(jì)算為3點(diǎn)的增值稅,實(shí)際上開出的是1點(diǎn)稅率的發(fā)票。這個(gè)減免稅額是按報(bào)表入賬還是按開票入賬?該如何入賬?
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2020-04-09
本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款 <0,其中銷項(xiàng)100,稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,本月使用減免100后應(yīng)交增值稅0。分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)100,貸:管理費(fèi)用-100?減免分錄是只做金額100還是280?
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2020-05-06
老師本月進(jìn)項(xiàng)是3500元 銷項(xiàng)是12000元,還沒做增值稅的分錄,不知道 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280元 該怎么做
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2021-08-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個(gè)科目借方期末有余額要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2018-11-12
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