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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-19 12:32

您好 
一般是當月需要交納稅款的時候才填表抵扣 不然申報系統不通過 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過的話  那可以留底下期

價值觀 追問

2019-02-19 12:48

老師,如果進項2000,銷項1000,減免額820,那么月末結轉未交增值稅是借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅180貸未交增值稅180對嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-19 12:49

是的 分錄跟金額都是正確的

價值觀 追問

2019-02-19 12:50

這個減免稅額,借管理費用-辦公費貸庫存現金  借應交稅費-增值稅-減征額820貸管理費用-辦公費 820。月末減征額交稅抵扣了,需要做什么分錄

bamboo老師 解答

2019-02-19 12:51

這個可以等年末的時候一起做結轉分錄 
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
應交稅費——應交增值稅——減征額等

價值觀 追問

2019-02-19 13:23

老師,這個減征額就等同于進項的用法對吧,還有一個問題,老師,你期末留抵稅額一般是查科目余額賬的轉出未交增值稅還是未交增值稅i借方余額?

bamboo老師 解答

2019-02-19 13:24

減征額就等同于進項的用法 
進項大于銷項月末不做賬務處理 
我一般看多欄帳的借方余額

價值觀 追問

2019-02-19 13:29

年底的時候結賬后,你核對期末留抵稅額時,查看那個科目的期末余額?

bamboo老師 解答

2019-02-19 13:33

我看應交增值稅的借方余額

價值觀 追問

2019-02-19 15:09

老師,具體是看應交增值稅三級科目的哪些科目

bamboo老師 解答

2019-02-19 15:10

具體看三級科目的話 那您要看所有的三級明細科目 然后借方減去貸方 太累了

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相關問題討論
您好 一般是當月需要交納稅款的時候才填表抵扣 不然申報系統不通過 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過的話 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
把減免稅款紅沖就可以 其他的不用動
2020-01-09 14:39:10
這個是要計入借方的。 抵減時的分錄為 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-10-19 14:11:48
直接就是已經寫分錄解決。最后將余額結轉計入了“應交稅費——未交增值稅”科目,形成借方余額32570.85元,就是增值稅主表的留抵增值稅的金額
2020-01-16 16:54:38
這反映多繳稅款了。期末留抵掛“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”。
2019-01-23 16:15:17
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