
請問增值稅減免稅申報明細表中,假設免稅蔬菜當月銷售額為10000,無扣除項目,免稅銷售額對應的進項稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學,免稅銷售額10000,進項稅額不填,免稅額10000*0.13
老師,增值稅減免稅申報明細表 中的“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額\"應該怎么填寫,公司購入一臺農機,上游開給我們的發票是54999,是免稅票,我們銷售時也開看一張免稅票,金額56000元
答: 你好,同學。 你這是直接在你的免稅 銷售額填寫你發票金額 處理就是啦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅減免稅申報明細表里面的免稅銷售額扣除項目是指扣除什么?
答: 就是實際銷售額未達到免稅銷售額時,不交稅,超過時,超過部分交稅

