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老師,小規模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅,如果我一季度沒有開票,二季度可以開60萬,這60萬可以免征增值稅嗎?
1/2565
2020-06-29
有減免稅備案,雞蛋,但是季度開票超過9萬,開具19萬多,免增值稅,。 個人所得稅是免?還是需要交?
1/797
2022-04-28
現在小規模可免稅,免稅后,要做分錄補交所得稅嗎?要怎么處理增值稅分錄?
1/714
2019-04-29
需要繳納印花稅,是免稅企業,增值稅和附加稅是免稅呢,印花稅也就沒有訂
1/778
2019-03-23
小微企業免稅銷售額是怎么計算出來的 呢 我要不要填增值稅減免申報表
1/1482
2017-10-19
小規模季度銷售額不超過九萬,增值稅減免了,附加稅中的城建稅不減免嗎?
1/12631
2018-04-04
老師,請問剛出臺的政策,小規模免征增值稅這個怎么理解?是開多少都免嗎?
1/198
2023-03-15
疫情期間生活服務業免征增值稅納稅申報時需要填減免稅優惠明細表嗎?
1/3081
2020-06-18
養殖類的增值稅和所得稅免征,不看額度嗎?多少也免?2.沒有發票能入賬嗎?
1/1498
2018-12-17
老師,一般納稅人的增值稅減免計入其他收益?附加稅減免計入營業外收入?
2/997
2022-08-18
如圖,為什么交了增值稅,免了城建稅。(銷售額不足10萬,免附加稅,這個我知道)
3/1341
2022-06-25
請問小規模納稅人免增增值稅發票里面包代開的專用發票嗎?
1/702
2019-06-17
小規模季報疫情期間減免稅項目增值稅應該選那個項目
1/640
2020-04-09
老師你好!金稅盤及維護費抵增值稅時我是這樣做的會計分錄: 借:應交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵稅—490; 借:應交稅費/減免稅款330,貸:管理費用/維護費抵減330。后來又做了減免稅款調整,具體分錄是: 借:應交稅費/未交增值稅820,貸:應交稅費/減免稅款820, 又將減免稅款轉入未交增值稅中借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額820,貸:應交稅費/未交增值稅820,按說沒有余額了,但是我的應交增值稅貸方還有820,如何處理?謝謝老師!小規模企業!
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2020-01-08
公司到月底合計 借:應交稅費-應交增值稅(進項)17000 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)1150 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)21000 到次月抄稅、認證后用什么分錄來處理這業務
1/567
2017-02-07
老師:我是不是還得應交稅金-應交增值稅 科目下再加一個子科目應交稅金-應交增值稅-減免稅款
2/488
2017-01-10
老師:疫情期間餐飲是免稅的,但我們一直是開的1%的普票,335041+3350=338391,那我在填免稅申報表中“免征增值稅項目銷售額”這一項是填哪個數據。主表是不是只要填“免稅銷售額”這一項,填哪個數據。
1/606
2020-07-06
我公司享受疫情免征增值稅政策,對于免稅收入相對應的專票我們直接價稅合計入賬,選擇了認證不抵扣,請問對于支付往年貨款的進項票現在能否認證抵扣捏?
1/528
2020-07-01
那應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這個科目,年未我需要結轉一下嗎?
1/1433
2020-01-12
老師,我們小規模,季度收入小于30萬,減免稅額分錄這樣做可以嗎 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:其他收益--政府補助 這樣的話減免稅額那里就一直掛著嗎?
3/126
2023-03-30
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