
我公司享受疫情免征增值稅政策,對(duì)于免稅收入相對(duì)應(yīng)的專票我們直接價(jià)稅合計(jì)入賬,選擇了認(rèn)證不抵扣,請(qǐng)問對(duì)于支付往年貨款的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在能否認(rèn)證抵扣捏?
答: 你好 如果這個(gè)進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的是非免稅的銷項(xiàng) 那么可以認(rèn)證抵扣!
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)免稅,企業(yè)所得稅核定征收收入要加增值稅免稅額嗎,因?yàn)樵鲋刀惷舛愡M(jìn)營業(yè)外收入
答: 你好是的 需要加上的

