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你好小微差額征收企業(yè)的所得稅是按開票額繳納,還是按差額部分繳納,謝謝
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2019-10-09
老師好!請教:我們以前申請免稅,現(xiàn)在不允許免稅補繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營,補稅就拆分成收入及稅金、以及17未計提所得稅,所得稅在18年補提及交稅(未入以前年度損益),請教分錄怎么寫, ̄收入少了,補了稅,感謝!!!
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2018-12-28
差旅費津貼標準到底有沒什么標準?不征個稅的差旅費津貼標準到底是多少?
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2017-06-06
差額征稅,差額部分工資是計應發(fā)還是實際發(fā)的部分?保險部分是需要計入嗎
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2020-06-30
和對方都是簡易計稅,差額征收,開具的差額增值稅專用發(fā)票,對方可以抵扣么
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2019-01-03
小規(guī)模差額征稅,最后差額是1萬,稅率是5%,稅額應該是1/1.05*0.05吧,最后等于476
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2018-09-20
老師好,請問人力資源公司差額征稅還需要去稅務局備案嗎
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2019-11-06
建筑公司 以前年度(17,18年)有項目是簡易征收 差額征稅 當時會計做錯賬 有進項 這個調(diào)賬的話是一筆一筆調(diào)還是有什么別的方法? 主要是現(xiàn)在應交稅費還掛有一些借方金額
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2020-06-02
比如說我們這個季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財政撥款不征稅收入30萬,計入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研發(fā)支出。請問老師,這種情況我如何季報所得稅?
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2017-10-25
老師好,我剛接手一家科技公司的賬,它一直都有做研發(fā),19年的研發(fā)費用~費用化支出沒結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,政府補助做到遞延收益沒結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。去年是核定征收,今年是查賬征收,不想因為調(diào)賬影響今年利潤。
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2020-05-29
比如說我們這個季度共收到財政撥款不征稅收入30萬,計入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報所得稅?
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2017-10-25
旅游行業(yè)的賬,開票的方式差額征稅,比如公司給別人開了一張票120900差額征稅117500,到需要繳納99.03的增值稅,到月末我需要做賬沒有收到117500的費用票,等到兩三個月后才收到,這個賬務應該怎么處理呀
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2018-07-20
物業(yè)公司承租不動產(chǎn)后再次出租,是按簡易計稅辦法征收還是按一般計稅辦法征收?
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2017-06-06
老師,我昨天咨詢你的企業(yè)信用檔案征信信息服務費計入管理費用是稅前扣除嗎
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2016-03-23
稅控機年度管理費退回了,好像是國稅扶持,不用征收了,退回收到的款分錄怎么做?
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2019-10-18
新接手了家公司的外賬,上任會計把季度免征的增值稅沖減管理費用,這樣可以么?
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2018-01-22
老師,請問一個差額征稅的增值稅發(fā)票開具、繳納和抵扣的問題:一個小規(guī)模納稅人,銷售購進的不動產(chǎn),對方是一般納稅人,假如銷售含稅額5000萬,購進成本4000萬,用差額征稅計算應納稅額50萬,不含稅銷售額4950萬。 1、用全電發(fā)票“差額征稅全額開票”還是“差額征稅差額開票”開具增值稅專用發(fā)票,票面稅額應該是50萬還是5000/1.05*0.05=238萬; 2、如果發(fā)票票面稅額是238萬,我方繳納增值稅50萬,買方抵扣238萬是否合理?政策依據(jù)是什么?
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2023-02-24
小李預支1000元差旅費,回來報銷1200.86元,我補給他200元,那我在費用報銷單上應寫補200元,還是寫補200.86元,這0.86元的差額怎么辦? 借:管理費用1200.86 貸:其他應收款1000 庫存現(xiàn)金200 (那這差的0.86元怎么辦?還是說借:管理費用 1200元?那不就和發(fā)票對不上了嗎?發(fā)票是1200.86元)
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2020-04-13
老師您好,經(jīng)濟法的第七章那個稅收征管,征收管理,然后這個第七題的D選項我有點不明白。所以我才選的A,什么叫后面那句話是由付款方向收款方開具發(fā)票 我沒看懂,收購單位向個人支付那個收購款項,個人應該是應該是銷售方,收購單位是,收購單位是那個購買方
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2024-03-27
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營業(yè)北務為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設非獨立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨下列業(yè)務; ①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈(尤向類工藝項鏈的銷售價格),委托方提供黃金20,足金不含稅價格 265.18元/克,加工炎含預 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費稅稅率少 10% (!)業(yè)務①應納消費稅多少 (2)業(yè)務②應納消費稅當少 (3)業(yè)務③應多消費稅多少 (4)業(yè)務①成納消費稅多少
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2022-12-07
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