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你好,去年虧損沒(méi)有交所得稅,工資忘了計(jì)提,做了以前年度損益,是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒(méi)交所得稅
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2023-03-16
(3)在乙國(guó)設(shè)有一全資子公司, 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬(wàn)元, 乙國(guó)適用15% 的企業(yè)所得稅稅率,乙國(guó)預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國(guó)實(shí)際交的稅是實(shí)際所得-分走所得的差再×5%不?
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2023-10-07
綜合征收方式下,年度應(yīng)納稅所得額額額扣除基數(shù)是年收入額,年收入額包括工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特權(quán)使用費(fèi)所得,那經(jīng)營(yíng)收入,利息股息紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得等不征收個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-02
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 第一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
年底預(yù)收賬款47萬(wàn),本年利潤(rùn)虧損36萬(wàn),必須的交所得稅了,咋處理不用交所得稅。
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2019-01-23
老師請(qǐng)問(wèn)上月的所得稅計(jì)提錯(cuò)誤,所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月?lián)p益了,這月怎么更正
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2018-11-08
上季度利潤(rùn)總額為-10000.這個(gè)季度為4000,是不是不需要計(jì)提所得稅,】不用繳納所得稅
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2019-01-13
上季度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提直接通過(guò)借所得稅費(fèi)用貸銀行存款.這個(gè)問(wèn)題大嗎?
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2018-11-24
今年所得稅季報(bào),能彌補(bǔ)上年度虧損嗎,能彌補(bǔ)的話,那我就不用計(jì)提所得稅了吧
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2022-04-11
老師現(xiàn)在個(gè)人所得稅是按全年不足60000元就不用繳個(gè)人所得稅嗎(不計(jì)附加扣除)
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2019-09-04
我沒(méi)有申報(bào)過(guò)勞務(wù)報(bào)酬所得 我想問(wèn)一下 申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得 時(shí)也扣除費(fèi)用5000嗎
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2021-01-11
個(gè)人所得的勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)到底應(yīng)該按照綜合所得,還是按次繳納?
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2022-03-03
老師你好: 請(qǐng)問(wèn),單位給我交完個(gè)人所得稅,我還用自己下載個(gè)人所得稅app交稅嗎?
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2020-06-24
我在稅務(wù)代開(kāi)了專票,交了個(gè)人所得稅,季度申報(bào)個(gè)人所得稅就不用再申報(bào)了吧
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2019-10-10
農(nóng)民專業(yè)合作社的營(yíng)業(yè)外收入是不是不免所得稅?小企業(yè)適用的所得稅稅率是?
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2020-04-14
老師你好,我想咨詢個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A)中的成本費(fèi)用怎么來(lái)的
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2020-02-19
企業(yè)所得稅:不征稅收入,對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用可以計(jì)算企業(yè) 應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除嗎
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2021-08-02
17年12月計(jì)提了所得稅費(fèi)用后,又調(diào)了帳,應(yīng)交所得稅比原來(lái)多了2000元,但是計(jì)提的所得稅費(fèi)用金額忘了改,預(yù)繳時(shí)還是按計(jì)提的金額繳納了所得稅,現(xiàn)在應(yīng)交所得稅科目一直有2000余額,怎么處理?一季度預(yù)繳時(shí),我也沒(méi)敢繳這2000,匯算清繳能處理掉嗎?
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2018-04-27
2017年度某企業(yè)應(yīng)納稅所得額800萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)和年初數(shù)分別為280萬(wàn)元和200萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)和年初數(shù)分別為150萬(wàn)元和110萬(wàn)元,適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,該企業(yè)2017年所得稅費(fèi)用的金額為多少?
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2018-05-14
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