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老師,我們公司是旅游公司,差額征收納稅人享受30萬元以下免征增值稅政策(季度納稅),起征點(diǎn)怎么算?
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2019-04-28
簡易征收,差額征收,一般征收,這幾個(gè)計(jì)稅方式是在企業(yè)核定稅種的時(shí)候知道的嗎?還是如何來判定呢?
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2021-03-21
下面例5和例6的會(huì)計(jì)處理怎么和我們平時(shí)的做法都不一樣呢? 我們的處理:購買時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增(減免) 貸:管理費(fèi)用
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2019-10-08
老師 ,你好,差額征收的,開發(fā)票的時(shí)候,填差額的時(shí)候就是填不用交稅那部分嗎
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2018-12-07
公司有三張同一天的汽油費(fèi)發(fā)票,沒有同一天的過路費(fèi),是不是不能下管理或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)?只能下管理或者銷售費(fèi)用-汽油費(fèi)??外賬的
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2017-06-07
老師,不同類型的報(bào)銷單,報(bào)銷人是同一個(gè)人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
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2022-10-09
別人報(bào)銷管理費(fèi)用沒有發(fā)票的怎么做分錄,比如管理費(fèi)用_差旅費(fèi)_收據(jù)。要不要這樣分開入賬的。不然匯算清繳怎么分的出來有沒有發(fā)票
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2019-03-27
因電費(fèi)的期初不準(zhǔn),導(dǎo)致電卡銷戶的時(shí)候余額多于預(yù)交金額,該怎么調(diào)整分錄?差額沖減管理費(fèi)用嗎?借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 管理費(fèi)用—電費(fèi),對(duì)嗎?
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2020-12-02
施工單位項(xiàng)目剛開始,管理人員在酒店兩天住宿費(fèi)計(jì)入什么?工程施工-間接費(fèi)-?你說計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi),但是工程已經(jīng)開始了,只是沒租好房子
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2019-03-26
籌建期費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)和計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)、辦公費(fèi)的區(qū)別是什么?不都是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?彌補(bǔ)虧損期限不都是5年嗎?
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2017-07-14
請(qǐng)問老師:項(xiàng)目人員出差:租房子,對(duì)方是商業(yè)管理公司一般納稅人,給我開的專票, 物業(yè)管理服務(wù) 和房屋租賃費(fèi) 請(qǐng)問這2種專票可以抵扣嗎,謝謝
1/209
2023-12-09
公司法人報(bào)銷差旅費(fèi)可以沖他的往來款嗎
1/1299
2015-10-07
老師,我昨天咨詢你的企業(yè)信用檔案征信信息服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用是稅前扣除嗎
1/2187
2016-03-23
稅控機(jī)年度管理費(fèi)退回了,好像是國稅扶持,不用征收了,退回收到的款分錄怎么做?
1/705
2019-10-18
新接手了家公司的外賬,上任會(huì)計(jì)把季度免征的增值稅沖減管理費(fèi)用,這樣可以么?
1/765
2018-01-22
老師,自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,進(jìn)入稅控盤后點(diǎn)擊增值稅普通發(fā)票,征稅方式有三種 1普通征稅 2差額征稅 3減按征收選哪個(gè)?
1/2015
2019-12-10
比如說我們這個(gè)季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財(cái)政撥款不征稅收入30萬,計(jì)入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。請(qǐng)問老師,這種情況我如何季報(bào)所得稅?
1/693
2017-10-25
老師好,我剛接手一家科技公司的賬,它一直都有做研發(fā),19年的研發(fā)費(fèi)用~費(fèi)用化支出沒結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,政府補(bǔ)助做到遞延收益沒結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。去年是核定征收,今年是查賬征收,不想因?yàn)檎{(diào)賬影響今年利潤。
1/707
2020-05-29
比如說我們這個(gè)季度共收到財(cái)政撥款不征稅收入30萬,計(jì)入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報(bào)所得稅?
1/1322
2017-10-25
老師,差額征稅是開在一張?jiān)鲋刀悓F鄙峡梢詥幔?/span>
1/1174
2020-03-28
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