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一般納稅人收到農(nóng)民專業(yè)合作社的免稅發(fā)票是不是可以作為含稅價(jià)自己計(jì)算可以抵扣的稅額呢?現(xiàn)在稅率是不是10%了?
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2018-07-07
建筑公司承接的綠化工程,購買苗木收到苗木公司開具的免稅普通發(fā)票50萬,建筑公司按照什么稅率怎樣計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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2023-03-16
軟件公司,本月免稅收入占總銷售收入的75%,公司辦公室裝修取得進(jìn)項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嗎?還是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-12-17
我的會(huì)計(jì)初級(jí)證書是在陜西考的,然后我去別省參加工作并在別的省考過了稅務(wù)師或者注會(huì)的一門,可以抵免繼續(xù)教育嗎
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2022-03-22
我司現(xiàn)在地稅的一個(gè)涉稅風(fēng)稅,就是去年的免抵額款交附加稅,現(xiàn)在地稅局已經(jīng)發(fā)了通告,要求我司去稅局補(bǔ)交資料和繳款
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2018-08-08
增值稅申報(bào)時(shí)候 增值稅金額 和免抵金額填寫的依據(jù)是什么?公司現(xiàn)在只收到過專票,沒往外開過票,申報(bào)時(shí)候應(yīng)該怎填列
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2018-10-11
老師,一般納稅人首次購買稅控盤及支付服務(wù)費(fèi),抵減時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入?還是借:管理費(fèi)用紅字?
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2019-04-24
老師,關(guān)于退伍軍人可以抵扣增值稅的問題,我們是小規(guī)模,這個(gè)月申報(bào)7到9月申報(bào)表,把1至9月退伍軍人減免6750全部減免到增值稅里面了,請(qǐng)問我目前做9月憑證需要怎么處理?怎么做分錄呢
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2019-10-23
老師,請(qǐng)問農(nóng)林水公司(一般納稅人)承包石漠化工程開發(fā)票結(jié)算允許30%開免稅苗木款,70%開其他建筑服務(wù)*工程服務(wù)結(jié)算,哪公司從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購入的免稅苗木可以按進(jìn)價(jià)的9%計(jì)算抵扣稅款嗎?
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2021-01-18
購金稅盤借:管理費(fèi)用一其他 貸:現(xiàn)金 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(減免) 紅字 貸:管理費(fèi)用_其他 紅字 交完稅后還需做會(huì)計(jì)分錄?如果需要做,該怎么做分錄,如不需做,那借方的應(yīng)交稅費(fèi)(減免)老掛在帳怎么辦?
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2020-06-10
我賬上有一個(gè)820的稅控盤減免借方余額,掛了2年了,可是我不知道之前有沒有抵減,我現(xiàn)在想把它銷掉,要怎么做賬務(wù)處理?可以用“營業(yè)外支出”沖銷嗎?借:營業(yè)外支出820貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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2018-01-08
老師,請(qǐng)問拿到交稅控盤280技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣對(duì)嗎?付錢時(shí),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,貨:管理費(fèi)用-辦公費(fèi).后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用 330 貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330 我把第二分錄寫成:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用330效果一樣嗎
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2017-07-11
酒店業(yè)一般納稅人在3月4月5月都開了增值稅專用發(fā)票,這樣就不能享受免稅。如果要享受免稅需要把專票作廢并追回。要是銷售方這邊直接作廢專票,沒有追回專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)會(huì)怎么樣?
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2020-05-26
出口企業(yè),統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)怎么取,是用這個(gè)公式嗎?機(jī)算出來1是負(fù)數(shù)的,減免稅款是哪些稅款?應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅,
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2021-07-15
請(qǐng)問老師,公司以前年度購買稅盤和支付服務(wù)費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 480貸:現(xiàn)金 480 抵扣增值稅時(shí),借:管理費(fèi)用-480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480,減免稅款科目期末一直有借方余額,想要平掉這個(gè)借方余額要怎么做
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2019-07-10
我們是個(gè)體戶,一個(gè)月不超過十萬是免增增值稅,填寫增值稅申報(bào)表,是不是直接在未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額填寫就可以了,那附加是不是在增值稅下面有兩個(gè),一個(gè)一般增值稅和免抵稅額,在哪個(gè)填寫
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2019-06-05
小規(guī)模收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是不是正常按發(fā)票金額做賬?一般納稅人收到的話,直接按發(fā)票金額乘以多少個(gè)點(diǎn)扣除算進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)?麻煩給個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社免增值稅的文件或者資料,感謝
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2020-01-11
請(qǐng)問,我本月有未交增值稅是345.13,但是我本月有一個(gè)退伍軍人減免,兩個(gè)一相抵就相當(dāng)于不交稅,未交增值稅是0,我這個(gè)分錄要怎樣體現(xiàn)?我將減免的345.13元計(jì)入營業(yè)外收入,我的未交增值稅就不平了
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2019-12-13
防偽稅控減免稅款我做了三步不對(duì)吧?
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2020-05-14
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