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老師,我們公司上個(gè)月做了一筆銀行對(duì)應(yīng)的科目掛錯(cuò)的賬做錯(cuò)了。這個(gè)月直接沖銷上個(gè)月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個(gè)是不是不對(duì)的?如下: 沖銷: 借:管理費(fèi)用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調(diào)整 借:制造費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師,只有高速公路通行費(fèi)的發(fā)票我計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)科目還是那個(gè)明細(xì)科目?
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2020-05-08
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
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2019-07-18
老師好,我購買的一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,就做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2023-04-11
報(bào)銷職工食堂伙食費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 對(duì)嗎
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2019-11-02
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
老師,請(qǐng)問下預(yù)付一年的租金,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,每月分?jǐn)偅?管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
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2020-01-07
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產(chǎn),次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時(shí):借;固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費(fèi)用3500,貸:累計(jì)折舊3500
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2016-11-05
老師好,請(qǐng)問我們購買的產(chǎn)品,作為管理費(fèi)用-材料費(fèi) 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目用,這樣收取客戶的服務(wù)費(fèi),直接開服務(wù)費(fèi)可以嗎?(就相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)中包含著產(chǎn)品,交了服務(wù)費(fèi)就免費(fèi)給你相應(yīng)產(chǎn)品),這樣開票時(shí)用開產(chǎn)品的明細(xì)嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術(shù)交流等服務(wù)行業(yè)
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2020-04-20
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題。我們是國企,主營租賃。因?yàn)橐咔槠陂g買了一些口罩體溫計(jì),做賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸:銀行存款。現(xiàn)在體溫計(jì)有多,我們想原價(jià)賣給其他單位,應(yīng)該怎么樣做比較妥當(dāng),因?yàn)檫@不是我們的主營內(nèi)容。
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2020-03-12
老師,這個(gè)可以做借管理費(fèi)用嗎 應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
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2020-05-12
老師請(qǐng)教下6月份支付5月份的電話費(fèi)時(shí)做分錄就直接是借管理費(fèi)用_通訊費(fèi)帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
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2019-11-18
老師,我問下,我公司從事服務(wù)行業(yè),購買了一萬多的一臺(tái)固定資產(chǎn)是否可以一次性做費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,還是計(jì)入固定資產(chǎn)再慢慢提折舊呢?謝謝!
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2019-09-26
?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費(fèi)用貸:累計(jì)攤銷 企業(yè)車位費(fèi)攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。 當(dāng)時(shí)是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實(shí)我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計(jì)攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
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2021-03-27
老師,18年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在還能把應(yīng)付轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里嗎?
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2020-04-25
是一家剛成立的公司,辦公樓剛建好,那個(gè)房地產(chǎn)的那個(gè)測(cè)繪費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-06
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個(gè)月房租185000元。 我11月初支付時(shí),借:應(yīng)付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000 我11月底收到發(fā)票185000元 摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到12月做賬時(shí),摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 到22年1月做賬時(shí),摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 貸:應(yīng)付賬款—房租61666.67 老師幫我看看這樣做行不
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2022-01-04
請(qǐng)問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?
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2022-01-06
上個(gè)月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有收據(jù),借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。本月有開具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
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2019-10-07
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