2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答
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老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預付賬款2000。是這樣嗎?
支付招聘服務費2萬元,服務期限1年一個月后申請退款,收到退回余款1.8萬,賬務處理如下是否正確?借:預付賬款2(對方發票已開)貸:銀行存款2退款借:銀行存款1.8 管理費用0.2預付賬款2

