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當期購買了少于5000元的固定資產,是在當期折舊嗎?折舊時的分錄?是怎么做的了? 是不是借管理費用 貸累計折舊
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2017-01-02
老師,公司有2019年一筆借款,布置費,2019年做了一筆借其他應收貸銀行,2020年一月報銷完了,那報銷的分錄是借管理費用貸其他應收嗎?
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2020-01-14
分公司交給總公司的管理費用,總公司用繳稅嗎,總公司收到分公司的利潤用繳稅嗎,如果繳稅有稅法規定的文件嗎,
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2017-03-14
剛查了下賬之前財務折舊分錄做錯了,應該借:管理費用 貸累計折舊 ,她做成貸:固定資產了,幾個月都是錯的,現在要怎么去調賬啊?
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2018-11-28
本月付一年的網費和固話費,寫分錄的時候是不是寫借:管理費用-網費,管理費用-固話費,貸:銀行存款-XX行。然后另外需再寫每月分攤網費和固話費的分錄嗎?
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2019-01-08
老師你好,公司打算給每個部門各辦一張公交卡,誰外出辦公誰拿上去坐車,那這筆分錄該怎么做。借:管理費用 公交卡 貸:銀行存款 這樣么
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2020-05-12
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調回來咯? 上年做的分錄: 借:生產成本/工資160000 管理費用/工資80000 貸:應付工資240000 10月多提工資: 借:生產成本/工資-40652 管理費用/工資-5502 貸:應付工資-46154 實際上是這樣的: 借:生產成本/工資160000 管理費用/工資80000 貸:應付工資240000 10月多提工資: 借:生產成本/工資-20652 管理費用/工資-502 貸:應付工資-21154
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2022-05-16
老師,公司2月和3月的社保沒計提,在4月份繳的,可以不計提直接做付款分錄嗎?借:管理費用-社保,貸:銀行存款
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2020-06-05
老師,我們出租房屋的公司,就是假如國家電網收我們5月份的電費17000元,借管理費用,應交進項,待銀行存款,對吧,那么其中某個租戶給我們交電費13000元,這個某個租戶的電費分錄怎么做
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2020-06-05
我現在要沖掉一筆費用。分錄是這樣寫的借:無形資產909796.44貸:管理費用909796.44結轉時怎么結轉了?分錄如何寫
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2018-05-30
老師,想問下公司沒有計提社保,當月扣當月的,2月份扣了874,分錄為借:管理費用874貸:銀行存款874.當月退了,714。3月份又退了142,這種怎么寫分錄
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2020-04-16
研發支出所有產生的費用全放在管理費用—研發支出—各項費用,這樣的分錄會導致什么?
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2018-10-21
老師,固定資產內部抵消分錄不是借固定資產貸管理費用嗎,為什么18年考題答案反過來了?
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2019-09-01
超市里面買的塑料袋,做一次性攤銷直接計入管理費用可以嗎,不做周轉材料那部分錄
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2020-04-17
老師,我這個分錄寫錯了,這是2019年做的賬,本來是借庫存商品,我寫成了管理費用,現在怎么改過來啊,怎么更錯賬啊
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2020-04-08
怎樣沖上一年度管理費用?原分錄為 借:管理費用貸:銀行存款,謝謝!
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2020-02-24
2018年的計提工資福利的的時候,科目弄反了,借:管理費用-工資,貸:管理費用-職工福利,在2019年應該怎么調整?具體分錄應該 如何填寫?
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2019-04-12
老師,總分類賬的管理費用是登記的結轉后的,即余額為0;還是登記借方,本期發生的,余額在借方
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2016-06-06
老師,若是收到管理費用的退還,分錄是借:銀行存款 貸:管理費用嗎?
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2020-04-21
請問:平時無形資產做賬分錄是借管理費用-無形資產攤銷,貸無形資產 ;匯算時 因為攤銷的這部分導致無形資產的原值減少了 例如無形資產購入時10000元,已攤銷1000,現在余額9000,那填資產原值是10000,還是按9000填呢,填10000會不會導致跟報表不匹配呢
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2020-05-19
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