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昔顏lje
于2020-06-05 11:53 發布 ??691次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-05 11:54
你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應付職工薪酬科目過渡下
昔顏lje 追問
2020-06-05 11:55
那之前是外賬做的,現在他們沒做了,我要怎么做呢,報表已經拿回來了
meizi老師 解答
2020-06-05 11:58
你好 你不管別人怎么做的。 你接手了就要按要求來做
2020-06-05 11:59
那我可以怎么做賬補救呢?
2020-06-05 12:03
你好 你接手后 就做 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
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支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司2月和3月的社保沒計提,在4月份繳的,可以不計提直接做付款分錄嗎?借:管理費用-社保,貸:銀行存款
答: 你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應付職工薪酬科目過渡下
老師你好,公司打算給每個部門各辦一張公交卡,誰外出辦公誰拿上去坐車,那這筆分錄該怎么做。借:管理費用 公交卡貸:銀行存款這樣么
討論
老師,若是收到管理費用的退還,分錄是借:銀行存款 貸:管理費用嗎?
老師,想問下公司沒有計提社保,當月扣當月的,2月份扣了874,分錄為借:管理費用874貸:銀行存款874.當月退了,714。3月份又退了142,這種怎么寫分錄
怎樣沖上一年度管理費用?原分錄為 借:管理費用貸:銀行存款,謝謝!
這里另支付相關費用10萬元的分錄可以借:管理費用 10萬元 貸:銀行存款10萬元嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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昔顏lje 追問
2020-06-05 11:55
meizi老師 解答
2020-06-05 11:58
昔顏lje 追問
2020-06-05 11:59
meizi老師 解答
2020-06-05 12:03