你好老師,這個去年計提和發放是一致的是這樣子“1 問
你好同學,1000%2B2000%2B同學按應付金額算 答
請問一下Excel表格,庫存商品購買,表已經錄完了,怎么 問
你用表格的話得手工做分錄 答
老板娘老是覺得自己的是對的,然后說查賬不用截圖 問
這是秀才遇到兵,有理說不清的 答
會計學堂有高級會計師課程嗎?入口在哪里? 問
您好,那當然有的,選課大廳中查找高級會計師課程,或直接搜索 高級會計師 也可以 答
老師,請教一個問題,自納稅人向稅務機關辦理納稅申 問
整個年度 評這個等級的時候就是按一整年的。 答

老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調回來咯?上年做的分錄:借:生產成本/工資160000管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-40652管理費用/工資-5502貸:應付工資-46154實際上是這樣的:借:生產成本/工資160000管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-20652管理費用/工資-502貸:應付工資-21154
答: 您好!就是去年10月多沖回了25000,那這次把25000再加回來就行了,如果是匯算清繳前發現的,直接調賬 借:生產成本20000 管理費用5000 貸:應付工資25000
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調回來咯?上年做的分錄:借:生產成本/工資160000 管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-40652 管理費用/工資-5502貸:應付工資-46154實際上是這樣的:借:生產成本/工資160000 管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-20652 管理費用/工資-502貸:應付工資-21154
答: 您好,您生產成本最終呢,也是要轉到主營業務成本里是吧,你當時轉了是吧。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,8月份的時候我把生產成本做成了管理費用 現在我要調成生產成本,分錄是不是直接做成借生產成本貸管理費用 這樣做可以嗎?
答: 你好,金額不大的,可以的。


珠珠 追問
2022-05-16 16:44
丁小丁老師 解答
2022-05-16 16:45
珠珠 追問
2022-05-16 16:47
丁小丁老師 解答
2022-05-16 17:00
珠珠 追問
2022-05-16 17:10
丁小丁老師 解答
2022-05-16 17:10
珠珠 追問
2022-05-16 17:11
珠珠 追問
2022-05-16 17:11
丁小丁老師 解答
2022-05-16 17:24