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老師你好!一般納稅人上月有留抵稅額,但是這個(gè)月也有進(jìn)項(xiàng)票,不入賬成本就不夠,賬務(wù)怎么處理?
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2022-04-08
老師你好,我公司是物業(yè)公司,我公司預(yù)留的房屋修繕預(yù)留金,有沒(méi)有比例?應(yīng)該預(yù)留多少?
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2024-06-17
老師,這兩個(gè)增值稅申報(bào)表,一個(gè)是22年2月份的,一個(gè)是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
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2023-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)15000,銷項(xiàng)10000,月底會(huì)計(jì)軟件提示不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我就沒(méi)做賬務(wù)處理,那么這個(gè)月我是不是應(yīng)該做一張留抵稅額5000的憑證呢?
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2020-10-16
上月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),留抵稅額,現(xiàn)在公司關(guān)閉怎么帳務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2019-05-31
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額,申報(bào)表里面忘記填寫(xiě)了,可以更正嗎?有沒(méi)有滯納金
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2022-04-11
老師好:我單位1月份銷項(xiàng)稅額1004.34元,進(jìn)項(xiàng)稅2215.02元,加計(jì)遞減額221.5元,由于有留抵稅額加計(jì)遞減沒(méi)有享受抵減,這樣加計(jì)遞減額需要做分錄嗎?如果做分錄怎樣做?
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2020-03-17
出口的應(yīng)退稅額沖減了留抵稅額如何做分錄?
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2019-09-07
老師好,咨詢關(guān)于留抵稅額退稅問(wèn)題 我司成立有七八年,有一塊地皮一直未投入建設(shè)。去年開(kāi)始建設(shè),將用作出租,建設(shè)周期大約一年。這建設(shè)過(guò)程將取得大量進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在無(wú)收入的情況下是否可以申請(qǐng)留抵稅額退稅?一般流程是怎么樣的?
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2020-03-04
企業(yè)所得稅是否可以用留抵稅額抵扣?
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2017-01-09
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額,申報(bào)表里面忘記填寫(xiě)了,可以更正嗎?有沒(méi)有滯納金因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額,申報(bào)表里面忘記填寫(xiě)了,可以更正嗎?有沒(méi)有滯納金
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2022-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師。進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減是必須有繳納的增值稅才能加計(jì)抵減?還是說(shuō)有就算還是有留抵稅額也可以抵減?
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2019-06-11
企業(yè)因某些原因未能注銷,尚有留抵稅額,且未來(lái)無(wú)業(yè)務(wù),無(wú)銷售銷項(xiàng)稅的情況下,可通過(guò)哪種方式消化留抵進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2019-10-10
留抵稅額有 但是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅, 就是我應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在是貸方負(fù)數(shù),怎么辦
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2022-05-05
老師,生產(chǎn)出口企業(yè)留抵稅額可以退稅,我這個(gè)月有留抵稅額,但是這個(gè)月不申請(qǐng)退稅了,下個(gè)月才申請(qǐng)退稅,那留抵稅額下個(gè)月還能退吧?
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2019-05-16
老師好,一般納稅人公司現(xiàn)在要注銷,有留抵稅額3800元,這個(gè)會(huì)影響注銷嗎?如果有影響的話要怎么處理呢
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2020-05-02
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定,納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計(jì)算:( )。
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2019-11-29
你好老師,想問(wèn)下增值稅稅負(fù)如果上期有留抵稅額,那算稅負(fù)的時(shí)候這個(gè)留抵稅額要不要算進(jìn)去一起核算?
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2020-04-07
在7月份開(kāi)始建賬,六月份有認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么做分錄,已經(jīng)在六月份的時(shí)候認(rèn)證了,現(xiàn)在在報(bào)表上是留抵稅額了
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2017-09-06
企業(yè)取得用于裝修車間的費(fèi)用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)222萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅是分2年抵扣嗎?廠房不是購(gòu)買(mǎi)的是租賃的
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2018-12-27
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