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我們是監(jiān)理分公司,但總監(jiān)必須要把證掛在總公司,這樣總監(jiān)的工資又是由我公司發(fā)的(與總公司鑒定了個(gè)代發(fā)協(xié)議)工資成本理應(yīng)進(jìn)入我公司,但簽的這個(gè)協(xié)議是代發(fā),總公司會不會把總監(jiān)的工資算入他的成本,要怎樣抄作才能是我公司支出的成本
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2018-12-03
小規(guī)模的物業(yè)管理公司,業(yè)主的水電都是充值。電力局,自來水公司都是抄總表,發(fā)票開給我們公司,我們都是按原價(jià)給業(yè)主充水電,現(xiàn)在稅管員說我們的電銷售季度超過標(biāo)準(zhǔn)要交增值稅,自來水的收入要差額征稅,如果是這樣,帳務(wù)處理要怎么做呢?
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2019-01-19
老師17年以前財(cái)報(bào)都是有數(shù)的,18年收購的,股東換了,股東是企業(yè),法人也換了,18-19年沒有發(fā)生業(yè)務(wù),交給代辦代辦都沒申報(bào)財(cái)報(bào),今年在我手里,上一年數(shù)我按17年抄下來么,17年前有實(shí)收資本是收購前投資的,其他應(yīng)收款掛很高應(yīng)怎樣處理?
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2020-04-28
小規(guī)模納稅人。金稅盤是開票的,每個(gè)月開完票之后下個(gè)月初進(jìn)行抄報(bào)稅,還需要申報(bào)納稅嗎?因?yàn)樾∫?guī)模是一個(gè)季度申報(bào)納稅的呢。另外這個(gè)申報(bào)納稅是根據(jù)開票的不含稅銷售額來申報(bào)納稅吧?一個(gè)季度不含稅銷售額不超過9萬就不需要納稅?
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2018-08-16
老師:請問利潤表中的‘上期金額’欄是根據(jù)上年該期利潤表的‘本期金額’欄內(nèi)所列數(shù)字填寫的。是不是這樣的例如現(xiàn)在我做2019年10月的利潤表,在填寫‘上期金額’欄數(shù)字的時(shí)候是不是直接把2018年10月利潤表的‘本期金額’數(shù)字抄寫過來就可以了嗎?
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2019-11-11
我們既沒有收取到那個(gè)工程款,就是對方既沒有給我們工程款,然后我們也沒有完工,就比如說我們沒有在合同規(guī)定的這個(gè)日期內(nèi)完工。這種情況是不是就不用確認(rèn)納稅義務(wù)啊,就比如說我們是不是只有完工的時(shí)候可以抄這個(gè)期限呢?
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2022-06-14
你好,就是我有家公司,以前我都是先幫他申報(bào)了稅去抄稅清卡,再回來作廢申報(bào)去認(rèn)證發(fā)票的,然后這個(gè)月我也這樣做嘛,然后系統(tǒng)改了,本來報(bào)10月份的,結(jié)果變成11月了,如果沒有認(rèn)證到發(fā)票就要交17萬接近18萬的稅[捂臉],我該怎么辦呢
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2019-11-13
我們建安公司目前沒項(xiàng)目可做,主要是在把手工賬抄到用友軟件上,沒什么收入,但應(yīng)收賬款有個(gè)3000萬左右。去年12月公司購進(jìn)茅臺酒30箱,金額46970.00元,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)讓我掛長期待攤費(fèi)用里,今年我覺得這樣做不對,請問應(yīng)該掛在哪個(gè)科目才對?
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2020-05-05
老師,前兩個(gè)月拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有做發(fā)票采集,我們?nèi)碌讋偵暾垶橐话慵{稅人,五月有一筆收入,但是因?yàn)槎惐P還沒發(fā)行,不能抄稅也不能認(rèn)證發(fā)票。 想問:1.拿到進(jìn)賬發(fā)票但是沒有做發(fā)票采集,會有什么影響?可以補(bǔ)采集嗎? 2.已采購貨物并出口,也已經(jīng)收了客戶的貨款,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證,也還沒有開具出口發(fā)票,可以確認(rèn)收入嗎?還是先不做收入,到申請退稅的時(shí)候再確認(rèn)收入? 3.沒有發(fā)行稅盤,就不能抄稅,也不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就不可以做發(fā)票采集?沒有做發(fā)票采集,是不是就不能編輯增值稅申報(bào)表的附表一和附表二?只能零申報(bào),對嗎?
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2019-06-19
(二)資料翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56 000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4 500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為 18600 元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1. 5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫,數(shù)量為500千克。 2. 16日,購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24 800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣,甲材料已驗(yàn)收入庫,未發(fā)現(xiàn)短缺。 3.月末,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,共發(fā)出甲材料200千克,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用1 600千克,車間一般消耗100千克,企業(yè)管理部門領(lǐng)用300千克。 (三)要求根據(jù)上述資料,編制該公司有關(guān)的會計(jì)分錄,并計(jì)算2X19年8月甲材料成本差異率和月末庫存甲材料的實(shí)際成本。
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2020-04-23
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019 年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅 2600,將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi) 8000元,取得增值稅專用發(fā)票(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元:提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收15000 元:出租汽車,取得不含稅租金收入 8000元 (4)當(dāng)月將企業(yè)使用過的2008 年購入的一臺機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣目未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入 10300 元,該企業(yè)未放棄減稅(5)因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料(己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬元,該廠房購置原值為 500萬元,選擇簡易計(jì)稅辦法(7)本月進(jìn)口高檔化妝品一批,完稅價(jià)格 為 250000 元,關(guān)稅稅率為 20%,消費(fèi)稅率 15%。
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2022-03-30
公司增值梲率 13%,10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 向銀行 請取得期限為3個(gè)月的到期一 公火不付息的借款 100000元,年利率6%° 從袷盛 司購 人甲材料,增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià) 10000 元,增值稅 1300 元,貨款禾付 材料 末到。(材料采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)) 3、上述甲材料已到, 以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi) 300元。 (還雜費(fèi)不考慮可抵扣的增值稅) 4、上述甲材料入庫按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn) 用銀行存款 2000 元預(yù)付向明輝工廠訂購乙材料款 上達(dá)向明輝工廠已預(yù)付的乙材料已運(yùn)抵企業(yè),驗(yàn)收入庫。取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅款 2340 Lo 上述購入乙材料款不足部分 340 元以銀行存款支付給明輝工廠 o ? 從銀行提取現(xiàn)金2000 元備月。 9、收回購貨單位所欠貨款 5000元,存人銀行。 10、用銀行存款償付本月購人甲材料所欠裕盛公司款項(xiàng) 11300 元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄(對“在途物資”,“原材料”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款 寫會計(jì)分錄
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2023-04-14
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅 稅率13%2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗(yàn)收后直接送必贈煙絲加 工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi) 1090元 2煙絲廠將10煙葉加工成十10噸煙絲卷煙 廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬元 輔料費(fèi)4800元,均含增值稅,取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回,支付運(yùn)輸公司煙 絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺,支付價(jià)款折 合人民幣20萬元,進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元,境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率 7%,假設(shè)無其他費(fèi)用 5購進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票注明價(jià)款3 萬元增值稅3900元 6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于 生產(chǎn)甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱,每箱售價(jià)含稅 56500元 逐筆分析以上業(yè)務(wù)分別涉及哪些稅種并計(jì)算出相應(yīng)稅額,寫出業(yè)務(wù)處理的依據(jù)
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2023-11-05
你好,老是,我們公司這個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要報(bào)稅,金稅盤也抄報(bào)了,我報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)以下圖片的問題,我按照圖片的問題把報(bào)表打開后,那個(gè)報(bào)表的數(shù)字不能更改,這個(gè)應(yīng)該怎么弄?還有怎么填寫這個(gè)報(bào)表,圖片反映以上問題,望考試百忙之中幫忙看看!
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2017-11-13
老師,我司是購買方,開具紅字發(fā)票申請單上傳成功審核通過,發(fā)給供應(yīng)商開紅字發(fā)票,供應(yīng)商系統(tǒng)提示發(fā)票報(bào)送失敗,您開具的紅字專用發(fā)票對應(yīng)的信息表核銷未通過,無法上傳。請作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務(wù)機(jī)關(guān)抄報(bào)稅并接受稅務(wù)處理。請問是什么原因?
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2020-03-04
11月剛成的公司,一般納稅人,設(shè)備租賃公司,現(xiàn)在需對11月進(jìn)行0申報(bào),請問要先對開票系統(tǒng)進(jìn)行抄報(bào)稅嗎?還有網(wǎng)上0申報(bào)報(bào)表應(yīng)怎樣填?沒有任何數(shù)據(jù)填財(cái)務(wù)報(bào)表的,從公司成立到現(xiàn)在還未領(lǐng)購發(fā)票,但是是可以領(lǐng)的,要等有業(yè)務(wù)需開票的時(shí)候再去領(lǐng)!
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2016-12-05
我們公司這個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要報(bào)稅,金稅盤也抄報(bào)了,我報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)以下圖片的問題,我按照圖片的問題把報(bào)表打開后,那個(gè)報(bào)表的數(shù)字不能更改,這個(gè)應(yīng)該怎么弄?還有怎么填寫這個(gè)報(bào)表,圖片反映以上問題,望考試百忙之中幫忙看看!
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2017-11-13
個(gè)體戶,不用設(shè)置賬簿,也沒有進(jìn)行一般的報(bào)稅程序,只是對每個(gè)月開票情況進(jìn)行抄稅清卡,但是查了又有正常申報(bào),應(yīng)該是核定定額方式征收,每月定的應(yīng)納稅經(jīng)營額是21600.這些年沒有繳過稅款,除了去稅局代開專票有繳增值稅,城建稅,個(gè)人所得稅,個(gè)人所得稅按收入1.5%
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2019-03-07
請問現(xiàn)在光伏發(fā)電有什么稅收優(yōu)惠。我們公司從1月份開始有電費(fèi)收入的,我們屬于一個(gè)中間公司,甲公司負(fù)責(zé)安裝等事宜,我們負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)租戶及后期的管理維護(hù),甲公司把租金及維護(hù)費(fèi)給我們,我們再給租戶租金;我們抄租戶用電電表,收電費(fèi)之后再給甲公司部分
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2022-04-06
購貨方發(fā)票丟失了抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),購貨方?jīng)]有抵扣,可不可以銷貨方再開一張同金額的發(fā)票,丟的那張發(fā)票對方也不認(rèn)證,相當(dāng)于我們銷貨方多付一次稅錢,這樣操作是不是雙方都沒有任何風(fēng)險(xiǎn)?如果去開具抄報(bào)稅證明給購貨方,購貨方?jīng)]有發(fā)票做賬還是有風(fēng)險(xiǎn)
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2019-04-02
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