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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-16 22:15

你好,只需要抄稅,季度末月結(jié)束次月才做申報(bào)的  
是根據(jù)不含稅是收入來(lái)申報(bào) 
不超過(guò)9萬(wàn)是免征增值稅的,但是如果這其中有代開增值稅專用發(fā)票,代開專用發(fā)票是不免征增值稅的

Fighting 追問(wèn)

2018-08-16 22:17

然后做賬的話怎么做?一個(gè)季度不超過(guò)9萬(wàn)還需要做分錄嗎?那超過(guò)9萬(wàn)需要先計(jì)提嘛?分錄又是怎么做的?

鄒老師 解答

2018-08-16 22:24

你好 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營(yíng)業(yè)外收入

Fighting 追問(wèn)

2018-08-16 22:29

老師你好,你這個(gè)是每月的收入開發(fā)票了做的憑證啊,這個(gè)我知道的,我的意思是一個(gè)季度超過(guò)9萬(wàn)了,要交稅了,這個(gè)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,到哪看這個(gè)金額啊?是申報(bào)的時(shí)候填了季度的不含稅收入自動(dòng)出來(lái)的,報(bào)完稅后直接做分錄吧?

Fighting 追問(wèn)

2018-08-16 22:29

就是不需要計(jì)提了吧?

鄒老師 解答

2018-08-17 07:58

你好,超過(guò)9萬(wàn)是這樣做分錄 
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
計(jì)提附加稅  借稅金及附加   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 
計(jì)提企業(yè)所得稅 借;所得稅費(fèi)用    貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 
扣繳稅款  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ——附加稅   ——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 
計(jì)提是附加稅根據(jù)增值稅計(jì)算,企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算 
當(dāng)月做計(jì)提,次月做扣款稅款分錄

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你好,在主表的第十欄填寫不含稅金額即可。
2017-07-05 13:38:06
你好! 年增值稅的
2019-04-04 14:59:34
你好,只需要抄稅,季度末月結(jié)束次月才做申報(bào)的 是根據(jù)不含稅是收入來(lái)申報(bào) 不超過(guò)9萬(wàn)是免征增值稅的,但是如果這其中有代開增值稅專用發(fā)票,代開專用發(fā)票是不免征增值稅的
2018-08-16 22:15:28
在免征銷售額里面填列金額
2019-01-03 15:55:47
你好,是不含稅的銷售額
2016-09-30 15:33:35
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