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某廠的甲產(chǎn)品單位工時(shí)定額為100小時(shí),經(jīng)過(guò)兩道工序完成,第一道工序的工時(shí)定額為40小時(shí),第二道工序的工時(shí)定額 為60小時(shí),假設(shè)本月末第一道工序有在產(chǎn)品100件,平均完工程度為50%,第二道工序有在產(chǎn)品50件,平均完工程度為60%,則分配人工費(fèi)時(shí)月末在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量為()件,老師,這個(gè)題目我壓根不知道考點(diǎn)是什么,所以看了答案也不懂,感覺(jué)莫名其妙,我想知道考點(diǎn)是什么,是哪復(fù)習(xí)漏了
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2021-07-21
老師你好,請(qǐng)問(wèn)全盤會(huì)計(jì)每個(gè)月需要做什么,每年什么時(shí)候需要做什么,因?yàn)橹爸蛔隽藥讉€(gè)月全盤,所以怕漏掉,比如每個(gè)月報(bào)稅啥的,每個(gè)季度報(bào)所得稅啥的,啥時(shí)候工商年審匯算清繳啥的,聽(tīng)說(shuō)還有審計(jì)報(bào)告,我現(xiàn)在就不懂具體需要做什么什么時(shí)候做,麻煩列一下例如:每個(gè)月需要報(bào)增值稅,發(fā)票認(rèn)證啥的,季度需要報(bào)所得稅等,每年幾月需要匯算清繳還有啥的,我們是餐飲業(yè)一般納稅人
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2019-12-12
我們公司11月中旬有開(kāi)了一份發(fā)票出去3萬(wàn)多的,當(dāng)時(shí)因?yàn)闃I(yè)務(wù)員的錯(cuò)漏的問(wèn)題沒(méi)有于當(dāng)月給到對(duì)方公司業(yè)務(wù)員。對(duì)方公司于當(dāng)月的最后兩天變更了公司的電話,所以現(xiàn)在他們拒收我們的這發(fā)票。問(wèn)題是是現(xiàn)在我司是已經(jīng)繳稅了,對(duì)方公司不讓我們今年再開(kāi)過(guò)去,讓我們2018年再開(kāi)票,我公司今年就只開(kāi)了這一份發(fā)票,這樣子的話,我今年 不開(kāi)票出去,對(duì)我們后邊做年報(bào)有沒(méi)有影響?
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2017-12-25
老師,增值稅退稅在財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào) 發(fā)文之前,是不是也有文件明確退稅?我咋理解的這次是小微企業(yè)和制造業(yè)?我們屬于服裝零售業(yè)中型企業(yè)?符合條件嗎?2022年第14號(hào)這個(gè)文件是不是只是滿足下面的條件就可以? 三、適用本公告政策的納稅人需同時(shí)符合以下條件: (一)納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí); (二)申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票情形; (三)申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上; (四)2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。
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2022-05-24
材料盤盈可以直接修改單價(jià)嗎?您好,親、(1)原材料盤盈原因已查明,并得到批準(zhǔn):L材料的空氣潮濕屬于定額內(nèi)自然升溢,可直接沖銷原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄,并調(diào)整該材料的結(jié)存單價(jià)。 (2)原材料盤虧原因已查明,并得到批準(zhǔn):L材料的自然揮發(fā)仍在定額內(nèi)損耗范圍,可直接沖銷原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄,并調(diào)整該材料的結(jié)存單價(jià);L材料的人為偷盜屬于倉(cāng)官貝官埋不善 應(yīng)由倉(cāng)管員賠償,該材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,應(yīng)予以轉(zhuǎn)出,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出;L3材料 的損失屬于自然災(zāi)害損失,由保險(xiǎn)公司賠償8000元后剩余部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
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2023-07-13
李四創(chuàng)辦了一家公司,投資10萬(wàn)元,均為自有資金,因?yàn)闃I(yè)務(wù)較少,他決定自己記賬。2018年年末設(shè)立公司時(shí)沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),除了記錄銀行存款10萬(wàn)元之外沒(méi)有記賬。2019年支付了各種辦公費(fèi)用28000元,取得收入88000元,購(gòu)買電腦等設(shè)備20000元,房屋租金15000元,支付工資薪酬25000元,李四只在銀行存款日記賬上記錄企業(yè)2019年末賬面余額為10萬(wàn)元。李四認(rèn)為經(jīng)過(guò)一年,企業(yè)并沒(méi)有賺錢,也無(wú)須繳稅,但稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為李四公司賬目混亂,有偷稅嫌疑。請(qǐng)問(wèn)李四和稅務(wù)機(jī)關(guān)誰(shuí)的觀點(diǎn)有錯(cuò)誤,原因是什么,應(yīng)如何改進(jìn)。 請(qǐng)老師能詳細(xì)說(shuō)明一下,謝謝!
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2020-07-06
老師,所得稅匯算清繳后漏記收入調(diào)賬處理,我有不同意見(jiàn)。我認(rèn)為應(yīng)如下處理:1、補(bǔ)記收入 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、確定所得稅費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅負(fù)債 3、調(diào)整利潤(rùn)分配及盈余公積 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積(法定盈余公積、任意盈余公積) 僅供探討,謝謝。 )
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2019-10-08
老師您好,企業(yè)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)漏記的收入就調(diào)增了收入和成本,但還是虧損不用交所得稅。那調(diào)增的收入對(duì)應(yīng)的增值稅怎么辦?五月份賬務(wù)處理,借:應(yīng)收賬款,貸:年度損益調(diào)整和銷項(xiàng)稅嗎?然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里。這部分的銷項(xiàng)稅能用五月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?申報(bào)五月份增值稅時(shí)這部分的收入是放在納稅調(diào)整銷售額里嗎?還是跟正常收入放一起?謝謝老師了,比較急
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2020-06-12
關(guān)于稅務(wù)代理法律責(zé)任的說(shuō)法,錯(cuò)誤的有( )。 A、由于委托方違反代理協(xié)議的規(guī)定、提供虛假的賬簿資料導(dǎo)致注冊(cè)稅務(wù)師代理的納稅申報(bào)被認(rèn)定為偷稅,委托方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任 B、注冊(cè)稅務(wù)師在代理企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)未按規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整,導(dǎo)致納稅人少繳稅款的,應(yīng)由稅務(wù)師事務(wù)所補(bǔ)繳稅款、滯納金,并對(duì)其處以少繳稅款50%以上3倍以下的罰款 C、注冊(cè)稅務(wù)師泄露委托人商業(yè)秘密的,由省級(jí)稅務(wù)局予以警告并處1000元以上3萬(wàn)元以下罰款,責(zé)令限期改正,限期改正期間不得對(duì)外行使注冊(cè)稅務(wù)師簽字權(quán) D、稅務(wù)師事務(wù)
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2014-09-14
下列情形中,可能產(chǎn)生滯留票的情況的有( )。 多選 A、取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不慎丟失,致使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票超期未認(rèn)證 B、由于專用發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,購(gòu)貨方退回發(fā)票,銷貨方先開(kāi)具一張與原發(fā)票內(nèi)容一致的紅字專用發(fā)票沖銷,然后再開(kāi)具一張正確的專用發(fā)票給購(gòu)貨方,最初開(kāi)具的錯(cuò)誤發(fā)票雖然被紅字發(fā)票沖銷,然而這張專用發(fā)票超過(guò)時(shí)間不能認(rèn)證 C、銷售方已開(kāi)具專用發(fā)票但因合同糾紛不予交付,造成購(gòu)貨方超期未認(rèn)證 D、采取購(gòu)進(jìn)商品貨物(或應(yīng)稅服務(wù))和銷售商品貨物(或應(yīng)稅服務(wù))不入賬的手段偷逃稅,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證抵扣
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2019-11-18
老師,我有3個(gè)問(wèn)題,麻煩仔細(xì)看看,幫忙解答下,謝謝~~ 1.我們是幼兒園的,請(qǐng)問(wèn)如果公司取得的一些保教費(fèi)收入并沒(méi)做賬,因?yàn)橐眠@部分的收入來(lái)報(bào)銷未取得發(fā)票的費(fèi)用(這部分費(fèi)用也不入賬),那么稅局會(huì)查得出來(lái)不,查出了我會(huì)計(jì)承擔(dān)什么責(zé)任呢? 2.我是接手之前會(huì)計(jì)的工作,如果她收的保教費(fèi)摘要并沒(méi)寫清是9月份那學(xué)期還是來(lái)年3月那學(xué)期的,我就無(wú)法知道每個(gè)月由 預(yù)收轉(zhuǎn)入收入 的時(shí)候哪些是哪些,就會(huì)少計(jì)提稅(增值稅),那么這么也是會(huì)計(jì)的責(zé)任嗎?這相當(dāng)于是偷稅? 3.接著第2問(wèn),不過(guò)保教費(fèi)本來(lái)也不用交稅是吧?
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2017-11-05
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人。 12月份增值稅納稅資料:當(dāng)期銷項(xiàng)稅額236000元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額為247000元。“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值 稅”賬戶的借方余額為11000元。次年1月15日稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)其檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)有如下兩筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理有誤: (1)12月3日,發(fā)出產(chǎn)品一批用于捐贈(zèng),成本價(jià)80000元, 無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià),企業(yè)已作如下會(huì)計(jì)處理:借:營(yíng)業(yè)外支出 80000 貸:產(chǎn)成品 80000 (2) 12月24日, 為基建工程購(gòu)入材料35100元,企業(yè)已作如下會(huì)計(jì)處理: 借:在建工程 30000 應(yīng)交稅費(fèi)- -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5100 貸:銀行存款 35100 假設(shè),稅務(wù)部]按照偷稅額的1倍罰款。請(qǐng)做出查補(bǔ)稅款的會(huì)計(jì)處理。
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2020-05-19
12月份有走一筆帳到個(gè)人帳戶(從公司帳戶走的),價(jià)稅合計(jì)一起的。后來(lái)我們貨也收到了。但供應(yīng)商那邊又說(shuō)沒(méi)有辦法開(kāi)稅票,有請(qǐng)示了領(lǐng)導(dǎo),同意客戶退回多支付的稅款。現(xiàn)在找了一張汽車修理費(fèi)的票抵那個(gè)。想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做好會(huì)比較好。最初我做成了借:應(yīng)收帳款-XX 2000,貸:銀行存款 2000。收到那個(gè)退稅票款,做了:借:銀行存款 400,貸:應(yīng)收帳款-XX 400.還余1600元(有找了汽車修理費(fèi) 抵)。但感覺(jué)這樣做分錄有漏洞
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2017-01-04
老師,這個(gè)題為什么不用調(diào)增遞延所得稅負(fù)債,有點(diǎn)混 ?【教材例18-3】20×9年12月31日,甲公司發(fā)現(xiàn)20×8年公司漏記一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn) 的折舊費(fèi)用 300 000元,所得稅申報(bào)表中也未扣除該項(xiàng)費(fèi)用。假定20×8年甲公司適用所得稅 稅率為25%,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤(rùn)的10%和5%提取法定盈余公積和任意 盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。 1.編制有關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整分錄   ①補(bǔ)提折舊   借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 300 000     貸:累計(jì)折舊             3
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2017-04-26
"(二)資料:某工廠為增值稅一般納稅人。20××年7月1日結(jié)存A材料1 000千克單位成本為50元。7月份A材料收發(fā)業(yè)務(wù)如下: 1、5日,從外地購(gòu)入A材料5 000千克,價(jià)款為235 600元,增值稅稅額為30 628元,運(yùn)雜費(fèi)為2 000元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額90元。A材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)實(shí)收4 950千克,短缺的50千克屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗。 (提示:1、不要漏算運(yùn)雜費(fèi);2、單位成本=總成本÷實(shí)收數(shù)量) 2、8日,生產(chǎn)領(lǐng)用A材料1 800千克。 3、12日,在本市購(gòu)入A材料4 000千克,價(jià)款為
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2023-03-16
請(qǐng)問(wèn)老師,第一個(gè)問(wèn)題:18年的幾張報(bào)關(guān)單,漏入收入,調(diào)整在19年2月份,那么在做19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,是不是要把這部分收入要調(diào)整在未按全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的項(xiàng)目中。第二個(gè)問(wèn)題:ab兩個(gè)公司以現(xiàn)金投入新設(shè)立c公司,a占股份百分之七十,b占股份百分之三十,新成立的c公司百分之百控股d公司,請(qǐng)問(wèn),a公司是不是要先做c公司和d公司合并報(bào)表,然后做c和a公司的合并報(bào)表,選擇用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-03-02
公司以前是小規(guī)模納稅人 18年12月升級(jí)成一般納稅人①18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收賬款 160000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 155339.81應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4660.19今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款應(yīng)該是150000 ②18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收賬款 20000貸:銀行存款 20000實(shí)際上這個(gè)是應(yīng)收應(yīng)該是應(yīng)付 而且也收到了對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票(普票) 但是當(dāng)時(shí)漏做收到發(fā)票的分錄 現(xiàn)在要怎么把這張成本票做進(jìn)去呢 關(guān)于這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢
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2019-03-26
老師,你好是這樣的,我們有有一個(gè)員工他那個(gè)七月份的社保給他漏交了,然后交了之后,現(xiàn)在社保局就是說(shuō)補(bǔ)交的話,讓我們提交,我們的工資表和會(huì)計(jì)憑證上面滴工資表,可是我們的那個(gè)社保呢是呃,我們有一部分人交的是五險(xiǎn),然后呢,有一大部分的人交的是四險(xiǎn),沒(méi)有交養(yǎng)老保險(xiǎn),如果我要是給他提供的這個(gè)工資表這樣交上去的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?比如說(shuō)會(huì)不會(huì)說(shuō)讓我們把那個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有交的那些人員讓我們補(bǔ)交那些養(yǎng)老呢
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2018-10-31
王老師,今天好郁悶。總公司打了一筆款在我們的公帳上,老板通過(guò)借款的方式把這筆款給轉(zhuǎn)走了,我感覺(jué)好直白啊,明顯就有問(wèn)題。并且總公司打過(guò)來(lái)的這筆款用途上寫的是往來(lái)款,可是現(xiàn)在我們還欠著總公司的貨款,這個(gè)漏洞好明顯的。我都不知道應(yīng)該怎么掛帳了。我去問(wèn)老板,為什么不直接把錢轉(zhuǎn)到他的私賬上呢,偏要這么不正常的操作,可他就是保持沉默,不回答我。我都不曉得自己應(yīng)該怎么處理了。總部打過(guò)來(lái)的款,我就直接掛預(yù)收款,行嗎?
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2017-07-05
建筑掛靠企業(yè),2月份開(kāi)出了50萬(wàn)發(fā)票確認(rèn)收入,還沒(méi)收到成本票,分錄:借:應(yīng)收賬款 /銀行存款50萬(wàn) 貸:收入、應(yīng)交稅費(fèi) ; 暫估成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(收入-管理費(fèi))49萬(wàn) 貸:工程施工49萬(wàn) 。 掛靠老板拿成本發(fā)票來(lái)領(lǐng)款,暫估成本時(shí)是扣管理費(fèi)后49萬(wàn),收到成本發(fā)票50萬(wàn),但是轉(zhuǎn)給老板是扣管理費(fèi)跟增值稅后46萬(wàn),借:工程施工(收入-管理費(fèi)-稅費(fèi))46萬(wàn) 貸:銀行存款46萬(wàn) 。 分錄對(duì)嗎 不對(duì)的話 該怎樣做正確的分錄?總感覺(jué)漏了什么
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2019-03-27
主站蜘蛛池模板: 公主岭市| 五河县| 锦屏县| 黄大仙区| 九龙城区| 桃江县| 璧山县| 望都县| 清远市| 湘潭县| 甘泉县| 台北市| 张北县| 中牟县| 安庆市| 湘乡市| 连城县| 江口县| 大冶市| 江达县| 固始县| 繁峙县| 邵阳县| 铜山县| 叶城县| 谷城县| 大兴区| 吉安县| 府谷县| 奉贤区| 平原县| 名山县| 连江县| 太康县| 陇西县| 郸城县| 浮梁县| 保亭| 当雄县| 济宁市| 河池市|