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前期做了管理費(fèi)用招待費(fèi)56792.3后期又收回64083的招待費(fèi),這個(gè)分錄怎么做
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2019-11-18
老師,為什么我管理費(fèi)用上月暫估90萬(wàn)這月實(shí)際得票是84萬(wàn)!我是把上月的暫估紅字沖銷在做實(shí)際金額分錄!可最后利潤(rùn)表顯示管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)
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2019-06-18
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司打算以每個(gè)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)來(lái)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金,現(xiàn)在年中有一次計(jì)算發(fā)放獎(jiǎng)金的時(shí)間,把我們的管理費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)項(xiàng)目里,如果后期在出現(xiàn)新項(xiàng)目需要計(jì)算獎(jiǎng)金管理費(fèi)用怎么分?jǐn)偰兀?/span>
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2022-06-13
老師,工人除草買鐮、掃帚,傳達(dá)室買水盆、毛巾架,宿舍買液化氣罐、氣,這些可以作為一個(gè)明細(xì)嗎,分錄借管理費(fèi)用~生活費(fèi)還是怎么做呢
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2019-11-25
老師 19年有一筆分錄做錯(cuò)了 本來(lái)是還的應(yīng)付款 然后做的支出 那怎么沖回來(lái) 如果沖管理費(fèi)用 今年支出不就少了嗎
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2020-06-12
擔(dān)保公司,收取了擔(dān)保費(fèi),需要計(jì)提擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金和未到期責(zé)任準(zhǔn)備金,計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金貸:未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金現(xiàn)在退回了擔(dān)保費(fèi),所以之前需要計(jì)提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金和未到期責(zé)任準(zhǔn)備金也需要退回來(lái),退回時(shí):借:未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金貸:管理費(fèi)用-未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金現(xiàn)在系統(tǒng)檢測(cè)出來(lái)是錯(cuò)誤的分錄
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2019-02-12
你好,請(qǐng)問(wèn)成立沒(méi)多久的小企業(yè)之前沒(méi)有正式記過(guò)賬,現(xiàn)在的意思是把之前所有產(chǎn)生的費(fèi)用都?xì)w到管理費(fèi)用里面,這個(gè)要怎么記分錄?
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2020-03-21
律師事務(wù)所做筆跡鑒定費(fèi)用怎么做賬,分錄寫管理費(fèi)用還是其他
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2019-03-29
假如去年交殘保金,忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整呢?現(xiàn)在報(bào)表不平了,能寫下分錄嗎?交殘保金時(shí),借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金
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2017-02-20
汽車保養(yǎng)分錄做到管理費(fèi)用車輛費(fèi)?
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2022-03-08
公司是生產(chǎn)廠家,租賃的工廠和辦公室是同一個(gè)合同,租金也是一起算的,比如二萬(wàn),那么每月的這個(gè)租金我是計(jì)入管理費(fèi)用-房租,還是要記入成本,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
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2017-06-23
第一,2016年至2017年2月由員工工資每月8000,都在掛賬,沒(méi)有實(shí)際支付,2017年5月實(shí)際按每月4000支付,剩下的怎么辦呢具體處理分錄?第二,2017年的1,2月工資多計(jì)提的,能不能借應(yīng)付工資,貸管理費(fèi)用,少計(jì)提的能不能借管理費(fèi),貸應(yīng)付工資?
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2017-05-20
老師你好,我公司購(gòu)買金稅盤,抵扣分錄是這樣做嗎??但是這樣做,還是會(huì)體現(xiàn)在管理費(fèi)用里
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2019-10-21
老師,生物資產(chǎn)盤盈入賬只做了批注前分錄,年底批準(zhǔn)后計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅是免稅還是交稅呢
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2019-08-09
2019年計(jì)提的折舊放錯(cuò)了,放在了管理費(fèi)用-折舊費(fèi),現(xiàn)在2020年是怎么調(diào)整分錄呢,還是不管直接現(xiàn)在按正確的分錄做。
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2020-05-16
老師,我們分錄里有管理費(fèi)用-辦公費(fèi),管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(大賽),這個(gè)會(huì)有沖突嗎?
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2018-12-11
老板購(gòu)買設(shè)備2000元是現(xiàn)金支付沒(méi)有通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,對(duì)方也要給開(kāi)具增值稅專票,用現(xiàn)金沒(méi)有事吧!直接就做成借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金,分錄是這樣做嗎?
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2017-07-18
老師你好,19年的工資薪金我想做一筆調(diào)整,工資薪金調(diào)一半到工程項(xiàng)目中,保險(xiǎn)費(fèi)也是調(diào)到工程項(xiàng)目中,原來(lái)的分錄是:借:管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付工資 2.保險(xiǎn)費(fèi):借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:現(xiàn)金; 那么現(xiàn)的調(diào)整的分錄如何做?????????
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2020-05-27
老師,購(gòu)買員工用的紙巾 計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用管理費(fèi)用 哪個(gè)明細(xì)比較用
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2021-10-18
請(qǐng)問(wèn)下,單位中秋節(jié)發(fā)放福利 月餅,對(duì)方開(kāi)的是專票,我已經(jīng)把票給驗(yàn)證了,但是帳還沒(méi)做,這進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣的,分錄是怎么的 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 1277.78 進(jìn)項(xiàng)217.22 貸:銀行1495,借:管理1495 貸:銀行1495 借:管理 1495 貸:銀行 1277.78 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 217.22 像這種要是不能抵扣的專票 也需要去認(rèn)證嗎? 金額是1495元,麻煩老師寫下分錄。
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2016-09-26
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